Подача ИП‑декларации в налоговую через личный кабинет Госуслуги

Подача ИП‑декларации в налоговую через личный кабинет Госуслуги
Подача ИП‑декларации в налоговую через личный кабинет Госуслуги

Общая информация о подаче декларации для ИП

Виды деклараций, подаваемых индивидуальными предпринимателями

Индивидуальный предприниматель, используя личный кабинет на портале государственных услуг, обязан сдавать несколько видов налоговых форм. Каждая форма фиксирует определённый объект налогообложения и подаётся в строго установленные сроки.

  • Декларация по упрощённой системе налогообложения (УСН) - фиксирует доходы и расходы, применяемые в рамках выбранного режима («доходы», «доходы минус расходы», «единый налог на вменённый доход»).
  • Декларация по налогу на добавленную стоимость (НДС) - обязательна для предпринимателей, включённых в общую схему налогообложения, отражает суммы налога к уплате и к возврату.
  • Декларация о доходах физических лиц (форма 2‑НДФЛ) - подаётся, если предприниматель выплачивает сотрудникам заработную плату или иные доходы, подлежащие удержанию налога.
  • Декларация по транспортному налогу - требуется, если в собственности имеются подвижные средства, подпадающие под действие налога.
  • Декларация по налогу на имущество предпринимателя - фиксирует стоимость объектов недвижимости, используемых в деятельности, и рассчитывает налоговую нагрузку.
  • Декларация по страховым взносам - отражает обязательные платежи в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования.

Каждая из перечисленных деклараций подаётся через электронный кабинет, что обеспечивает автоматическую проверку заполнения и своевременную отправку в налоговый орган.

Сроки подачи деклараций для различных систем налогообложения

Подача ИП‑декларации через личный кабинет Госуслуги обязана соответствовать установленным датам, зависящим от выбранной системы налогообложения.

Для большинства налоговых режимов сроки фиксированы законом:

  • Общая система (ОСН). Декларация по налогу на прибыль подаётся в срок до 30 апреля года, следующего за отчётным. Декларация по НДС - до 25 апреля (квартальная) и до 25 июня (годовая).
  • Упрощённая система (УСН). Квартальная декларация по УСН подаётся до 25 апреля, 25 июля, 25 октября и 25 января. Годовая декларация - до 30 июля.
  • Патентная система (ПСН). Декларация по ПСН не требуется; обязательна лишь уплата налога в срок, указанный в патенте (обычно ежемесячно до 25‑го числа).
  • Налог на профессиональный доход (НПД). Декларация подаётся единожды в год, до 30 апреля следующего года.
  • Единый налог на вменённый доход (ЕНВД). Декларация не подаётся, налог уплачивается ежемесячно до 25‑го числа.

Сроки подачи обязательны независимо от способа отправки. При использовании онлайн‑кабинета Госуслуги декларацию можно загрузить и подписать электронной подписью за несколько дней до установленного дедлайна, что гарантирует своевременность и избавляет от риска просрочки.

Несоблюдение указанных дат влечёт наложение штрафов и пени, фиксируемых в налоговом кодексе. Поэтому планировать отправку декларации следует заранее, учитывая календарные ограничения каждой системы налогообложения.

Преимущества подачи декларации через «Госуслуги»

Подача ИП‑декларации через личный кабинет на портале Госуслуги экономит время и упрощает процесс взаимодействия с налоговой службой.

Преимущества онлайн‑подачи:

  • Сокращение сроков: декларацию можно отправить в любой момент, без необходимости посещать отделения налоговой.
  • Отсутствие очередей: отсутствие личного визита исключает ожидание в очередях.
  • Автоматическая проверка: система сразу указывает на ошибки и недостающие сведения, позволяя исправить их до отправки.
  • Хранение документов: все версии декларации сохраняются в личном кабинете, что упрощает последующий доступ и контроль.
  • Уведомления о статусе: в реальном времени приходят сообщения о получении, обработке и подтверждении подачи.
  • Экономия расходов: исключается необходимость тратить деньги на транспорт и бумажные бланки.

Эти возможности делают электронную подачу более удобной и надёжной, чем традиционный способ.

Подготовка к подаче декларации

Необходимые документы и информация

Для отправки ИП‑декларации через личный кабинет на Госуслугах требуется собрать пакет обязательных бумаг и точные сведения.

Обязательные документы

  • Паспорт гражданина РФ (скан первой страницы).
  • СНИЛС (копия).
  • ИНН (указание в паспорте или отдельный документ).
  • ОГРНИП (выписка из ЕГРИП).
  • Свидетельство о государственной регистрации ИП.
  • Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе (форма Р21001).
  • Банковские реквизиты (реквизиты расчётного счёта).
  • Электронная подпись (при наличии) - файл сертификата и пароль.

Необходимая информация для расчётов

  • Период, за который подаётся декларация (квартал или год).
  • Сумма полученного дохода за указанный период.
  • Перечень расходов, подтверждённых первичными документами (чек, акт, договор).
  • Расчёт налоговой базы и суммы налога (по ставке, применимой к ИП).
  • Сведения о применении налоговых вычетов и льгот (если есть).

Технические требования

  • Доступ к личному кабинету на портале Госуслуги (логин, пароль, подтверждение по СМС).
  • Загрузка файлов в форматах PDF, JPEG или PNG, размер каждого не более 10 МБ.
  • Проверка корректности заполнения полей формы декларации перед отправкой.
  • Подтверждение отправки через электронный ключ или код, полученный в СМС.

После загрузки всех документов и ввода данных система проверит их соответствие требованиям. При отсутствии ошибок декларация отправляется в налоговый орган, и в личном кабинете появляется подтверждение о принятии.

Проверка актуальности данных в личном кабинете «Госуслуги»

Проверка актуальности данных в личном кабинете «Госуслуги» - неотъемлемый этап перед отправкой ИП‑декларации.

Сначала откройте профиль, перейдите в раздел «Персональные данные». Убедитесь, что указаны:

  • ФИО, совпадающие с паспортом;
  • ИНН, соответствующий текущему статусу;
  • Адрес регистрации, совпадающий с данными в налоговой;
  • Контактный телефон и электронная почта, рабочие и доступные.

Если обнаружены расхождения, используйте кнопку «Редактировать» и внесите исправления. После сохранения проверьте статус обновления: система отображает метку «актуально» или дату последнего изменения.

Далее проверьте сведения о налоговых отчислениях в подразделе «Налоги». Сравните суммы, указанные в личном кабинете, с расчётами, полученными из бухгалтерской программы. Любые несоответствия требуют корректировки до подачи декларации.

Наконец, подтвердите наличие согласия на электронную подпись. Без активированного сертификата отправка документа будет невозможна.

Тщательная проверка всех пунктов гарантирует безошибочную отправку декларации через онлайн‑сервис.

Оформление электронной подписи (ЭП)

Типы электронной подписи, применимые для ИП

Для отправки ИП‑декларации через личный кабинет Госуслуг необходима электронная подпись, отвечающая требованиям Федеральной налоговой службы.

  • Простая электронная подпись (ПЭП). Формируется в виде электронного файла, прикрепляемого к документу. Применяется для внутренних операций и не признаётся обязательным при взаимодействии с государственными сервисами.
  • Продвинутая электронная подпись (ПЭП - AES). Содержит криптографический сертификат, привязанный к конкретному пользователю. Обеспечивает проверку подлинности и целостности данных, допускается при подаче деклараций, если налоговый орган не требует квалифицированного уровня.
  • Квалифицированная электронная подпись (КЭП - QES). Оформляется в соответствии с требованиями национального законодательства, сертификат выдается аккредитованным удостоверяющим центром. Является единственной подписью, полностью заменяющей собственноручную подпись в официальных государственных процедурах, включая подачу ИП‑декларации через Госуслуги.

Для ИП предпочтительно использовать квалифицированную подпись, так как она гарантирует автоматическую юридическую силу документа и исключает необходимость дополнительных подтверждений. Приобретение КЭП производится через аккредитованные удостоверяющие центры, после чего сертификат импортируется в профиль Госуслуг и активируется для подписи налоговых форм. Использование продвинутой подписи возможно в случаях, когда налоговый орган допускает её в качестве альтернативы, но требует наличия действующего сертификата и соответствующего программного обеспечения.

Процедура получения или продления ЭП

Для подачи ИП‑декларации через личный кабинет на портале Госуслуги требуется действующая электронная подпись (ЭП). Без неё невозможно оформить документ в электронном виде.

Получение новой ЭП

  1. Зарегистрировать аккаунт в системе «Электронная подпись» на сайте ФНС или в аккредитованном центре.
  2. Подготовить паспорт, ИНН, СНИЛС и документы, подтверждающие право на подпись (доверенность, если подпись оформляется для представителя).
  3. Выбрать тип сертификата (КЭП, СКЗИ) и оплатить услугу в соответствии с тарифом.
  4. Пройти идентификацию в аккредитованном центре: предъявить оригиналы документов, подтвердить личность.
  5. Получить сертификат в электронном виде (файл .pfx) и сохранить его на защищённом носителе.
  6. Установить сертификат в браузер или специализированное приложение, проверить работоспособность через тестовый запрос в ФНС.

Продление действующей ЭП

  1. Проверить срок действия сертификата в личном кабинете ФНС.
  2. Заказать продление в том же аккредитованном центре, указав номер текущего сертификата.
  3. Предоставить обновлённые копии паспортных данных (при необходимости) и оплатить продление.
  4. Пройти повторную идентификацию, если центр требует подтверждения личности.
  5. Получить обновлённый сертификат, импортировать его в браузер, удалить устаревший файл.
  6. Убедиться, что система Госуслуги распознаёт новую подпись, проверив статус в личном кабинете.

Технические требования

  • Последняя версия браузера (Chrome, Firefox, Edge) с поддержкой WebCrypto.
  • Доступ к защищённому хранилищу сертификатов (Windows Certificate Store, macOS Keychain).
  • Наличие антивируса и отключённые расширения, блокирующие скрипты.

Соблюдение перечисленных действий гарантирует готовность к электронному оформлению ИП‑декларации без задержек.

Пошаговая инструкция по подаче декларации через «Госуслуги»

Вход в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС через «Госуслуги»

Вход в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС через портал «Госуслуги» - первый шаг для работы с налоговой отчётностью.

Для доступа требуется личный кабинет «Госуслуги», подтверждённый телефонным номером и паролем, а также подключённый сервис «Электронная подпись» (при необходимости). Убедитесь, что браузер обновлён и включены файлы cookie.

Последовательность действий:

  1. Откройте страницу https://www.gosuslugi.ru и выполните вход, указав логин и пароль.
  2. На главной странице портала найдите раздел «Услуги» → «Налоговая служба».
  3. Выберите пункт «Личный кабинет налогоплательщика» и нажмите «Перейти».
  4. При первом входе система запросит подтверждение личности - введите одноразовый код, полученный по СМС.
  5. После успешной авторизации откроется интерфейс ФНС, где доступны декларации, справки и другие налоговые документы.

Рекомендации:

  • Завершайте работу, выйдя из личного кабинета и закрыв окно браузера.
  • Регулярно меняйте пароль и проверяйте наличие обновлений безопасности в личном кабинете «Госуслуги».
  • При возникновении ошибок сохраняйте скриншот и обращайтесь в службу поддержки через форму обратной связи на портале.

Выбор раздела для подачи декларации

Для подачи ИП‑декларации через сервис «Госуслуги» первым шагом является выбор нужного раздела в личном кабинете. На стартовой странице после входа в аккаунт открывается меню «Мои услуги», где находятся все формы, связанные с налоговыми обязательствами.

  • «Декларация ИП» - основной раздел для подачи годовой отчётности. Выбирается, если требуется отправить форму за отчётный период.
  • «Налоговые расчеты» - подраздел, позволяющий сформировать расчёт налога и приложить его к декларации. Подходит для тех, кто хочет сразу указать сумму к уплате.
  • «Корректировка декларации» - используется, когда необходимо внести изменения в уже поданную форму. Доступен только после подтверждения первой подачи.
  • «Справки и подтверждения» - раздел для скачивания подтверждающих документов, которые могут потребоваться налоговой инспекции.

После выбора соответствующего раздела система автоматически подгоняет форму под выбранный тип декларации, заполняет обязательные поля и предоставляет возможность загрузить необходимые приложения. Завершив ввод данных, пользователь нажимает кнопку «Отправить», и система фиксирует подачу, выдавая подтверждающий документ с контрольным номером.

Заполнение формы декларации

Выбор типа налоговой системы

Отправка ИП‑декларации через личный кабинет на портале Госуслуги требует предварительного выбора налоговой системы, поскольку от неё зависят ставки, порядок расчёта и обязательные отчётные формы.

Выбор определяется характером бизнеса, объёмом доходов и расходами. Основные варианты:

  • Упрощённая система (УСН) - два режима: «доходы» (ставка 6 %) и «доходы - расходы» (ставка 15 %). Подходит для предприятий с ограниченными затратами, упрощённым учётом и доходом до 150 млн рублей в год.
  • Общая система (ОСН) - применяется, если планируется работа с НДС, большое количество сотрудников или значительные расходы, которые можно списать. Требует полной бухгалтерии и сдачи деклараций по налогу на прибыль, НДС и налогу на имущество.
  • Патентная система (ПСН) - фиксированная стоимость патента, рассчитанная по видам деятельности и региону. Выгодна для малых ИП с небольшим оборотом, не превышающим установленный лимит (обычно 60 млн рублей в год).

При выборе учитывают:

  1. Наличие или отсутствие НДС в цепочке поставок.
  2. Пропорцию расходов к доходам; если расходы значительны, выгоднее «доходы - расходы».
  3. Планируемый уровень оборота; превышение порога УСН переводит на ОСН.
  4. Требования к бухгалтерскому учёту; ПСН минимизирует объём документации.

Определив подходящий режим, в личном кабинете указывают его в разделе «Налоговая система» при подготовке ИП‑декларации. После подтверждения система фиксируется до следующего финансового года, и изменения возможны лишь в установленный срок подачи заявления.

Ввод данных о доходах и расходах

Ввод данных о доходах и расходах в системе Госуслуг требует точного указания сумм и классификации операций. При открытии формы декларации в личном кабинете следует выбрать раздел «Доходы», где вводятся все полученные в отчетном периоде суммы, указанные в рублях без пробелов и лишних символов. Для каждого дохода указывается источник (например, продажа товаров, услуги, аренда) и дата получения. После завершения ввода доходов переходим к пункту «Расходы», где фиксируются затраты, подлежащие вычету: закупка материалов, оплата аренды, коммунальные услуги, транспортные расходы и другое. Каждый расход сопровождается документом‑подтверждением, номером счета или чеком, а также датой оплаты.

  • Укажите сумму в поле «Сумма», не используя разделительные знаки (запятые, пробелы) кроме десятичного разделителя при копейках.
  • Выберите тип операции из выпадающего списка, чтобы система автоматически присвоила нужный код налоговой классификации.
  • При необходимости добавьте примечание, например, цель расхода или контрагента, чтобы упростить последующую проверку.

После заполнения всех строк система проверяет корректность вводимых данных: отсутствие пустых обязательных полей, соответствие сумм заявленным в бухгалтерской отчетности, отсутствие дублирования записей. При обнаружении ошибок отображается сообщение с указанием конкретного поля, которое требуется исправить. После успешного прохождения проверки нажмите кнопку «Сохранить», затем «Отправить» - декларация будет автоматически передана в налоговый орган через личный кабинет. Сохранённая копия отчёта доступна в разделе «Мои документы» для последующего скачивания или печати.

Прикрепление подтверждающих документов

При загрузке подтверждающих документов в личном кабинете на портале Госуслуги следует действовать последовательно.

  1. Откройте раздел «Мои декларации», выберите текущую ИП‑декларацию и нажмите кнопку «Добавить файлы».
  2. В появившемся окне укажите тип документа (договор, акт, выписка и тому подобное.) из предложенного списка.
  3. Нажмите «Выбрать файл», загрузите скан или фото в формате PDF, JPG или PNG, размером не более 10 МБ.
  4. После загрузки проверьте отображение названия и даты документа, при необходимости отредактируйте метаданные.
  5. Подтвердите прикрепление нажатием «Сохранить», система проверит соответствие формату и отобразит статус «Готово к проверке».

Если система сообщает об ошибке, проверьте качество изображения, отсутствие помех и соответствие требуемому формату. После успешного прикрепления все документы будут доступны налоговой инспекции в рамках текущей подачи ИП‑декларации.

Проверка и подтверждение данных

При отправке ИП‑декларации через сервис Госуслуги первым делом проверяется корректность введённых данных. Система автоматически сравнивает сведения о доходах, расходах и налоговых вычетах с информацией, уже находящейся в базе налоговой службы. При обнаружении расхождений появляется предупреждение, указывающее конкретные поля, требующие исправления.

Подтверждение данных происходит после их ручного контроля пользователем. Необходимо выполнить следующие действия:

  • просмотреть все разделы формы;
  • исправить отмеченные ошибки;
  • убедиться в соответствии сумм с банковскими выписками и бухгалтерскими документами;
  • нажать кнопку «Подтвердить» для отправки декларации в налоговый орган.

После подтверждения система фиксирует статус «Отправлено» и формирует электронный акт приёма‑передачи, доступный для скачивания из личного кабинета.

Отправка декларации в ФНС

Отправка ИП‑декларации в ФНС через личный кабинет на портале Госуслуги - процесс, требующий точного соблюдения последовательных действий.

Сначала необходимо войти в личный кабинет, используя подтверждённый аккаунт и двухфакторную аутентификацию. После входа выбирается сервис «Налоги», далее - раздел «Индивидуальный предприниматель». В этом разделе открывается форма декларации за выбранный налоговый период.

Для корректного формирования декларации требуется:

  • актуальная информация о доходах и расходах за отчётный период;
  • сведения о применяемой системе налогообложения;
  • реквизиты банковского счёта, если предусмотрен возврат налога.

Заполняются обязательные поля формы, после чего система автоматически проверяет данные на наличие ошибок и несоответствий. При обнаружении несоответствия пользователь получает сообщение с указанием конкретного поля, которое необходимо исправить.

После успешной проверки нажимается кнопка «Отправить». Система генерирует электронный документ, подписанный квалифицированной электронной подписью, и передаёт его в ФНС. На экране появляется подтверждение отправки с уникальным номером операции и ссылкой для скачивания копии декларации.

Для контроля статуса декларации рекомендуется регулярно проверять раздел «Мои обращения» в личном кабинете. При изменении статуса (принятие, запрос уточнений, отказ) система отправляет уведомление на привязанную электронную почту и в мобильное приложение.

Сохранённый файл декларации и номер операции следует архивировать для последующего аудита и возможных проверок.

Контроль статуса поданной декларации

Мониторинг процесса обработки декларации

Подача ИП‑декларации через личный кабинет на портале Госуслуги подразумевает возможность отслеживания статуса обработки в режиме онлайн. После отправки декларации система формирует запись, доступную в разделе «Мои обращения». На этой странице отображается текущий этап: принята, проверяется, одобрена или отклонена.

Для контроля процесса рекомендуется выполнить следующие действия:

  • Откройте личный кабинет и перейдите в список отправленных деклараций.
  • Установите фильтр по дате или типу документа, чтобы быстро найти нужную запись.
  • Проверьте статус в колонке «Состояние». При изменении статуса система отправляет уведомление на привязанную электронную почту и в мобильное приложение.
  • При необходимости откройте подробный журнал действий, где указаны даты и время каждой операции: приём, проверка, запрос дополнительных сведений, окончательное решение.
  • Если статус «Отклонено», изучите причины в комментариях налогового инспектора и загрузите исправленные файлы через кнопку «Загрузить дополнения».

Мониторинг позволяет своевременно реагировать на запросы, избегать задержек и гарантировать завершение процедуры без лишних обращений в службу поддержки. Регулярный просмотр статуса - простой способ убедиться, что декларация проходит все этапы проверки в установленные сроки.

Получение уведомлений от налоговой инспекции

Получив ИП‑декларацию в личном кабинете на портале Госуслуги, налоговая автоматически формирует уведомления о статусе подачи, сроках оплаты и результатах проверки. Уведомления приходят в виде сообщений в личный кабинет и на электронную почту, указанную в профиле.

Для контроля и своевременного реагирования рекомендуется выполнить следующие действия:

  • В разделе «Мои сообщения» регулярно проверять новые письма от налоговой; система помечает их как «непрочитанные», что упрощает поиск.
  • Включить push‑уведомления в мобильном приложении Госуслуги; они появляются сразу после изменения статуса декларации.
  • Настроить фильтр в почтовом ящике, чтобы письма от nalog.gov.ru попадали в отдельную папку и не терялись среди остальных сообщений.
  • При получении уведомления о начислении налога открыть подробный акт проверки, указать причины возможных исправлений и произвести оплату через встроенный платежный модуль.

Эти простые меры позволяют держать процесс подачи декларации под полным контролем, исключая задержки и штрафы.

Возможные проблемы и их решение

Ошибки при заполнении декларации

Отправка ИП‑декларации через личный кабинет Госуслуг требует точного ввода данных; даже небольшие ошибки могут привести к отклонению заявления и дополнительным штрафам.

Типичные погрешности при заполнении:

  • Пропуск обязательных полей (например, отсутствие кода ОКВЭД или ИНН получателя).
  • Неверный формат даты (использование «ДД/ММ/ГГГГ» вместо «ГГГГ‑ММ‑ДД»).
  • Ошибки в суммах: ввод без копеек, отсутствие знака «.» между рублями и копейками, ввод отрицательных значений в полях, где они недопустимы.
  • Несоответствие указанных доходов реальным показателям в бухгалтерском учете.
  • Ошибки в выборе налоговой системы (УСН 6 % вместо УСН 15 %).
  • Неправильный выбор периода (указание квартала вместо года).
  • Неактуальная или неверно заполненная контактная информация, из‑за которой налоговая служба не может связаться с предпринимателем.

Для предотвращения отклонения декларации проверяйте каждый блок ввода, сравнивайте суммы с бухгалтерскими отчетами, используйте встроенные подсказки системы и сохраняйте черновик перед отправкой. После отправки контролируйте статус заявления в личном кабинете, реагируя на уведомления в течение установленного срока.

Технические неполадки при отправке

Технические сбои при передаче ИП‑декларации через личный кабинет Госуслуг часто связаны с несколькими типичными причинами.

Неполадки с сетью. Потеря соединения в момент загрузки файла приводит к прерыванию передачи и возникновению сообщения об ошибке. Решение: проверить стабильность интернет‑соединения, при необходимости переключиться на проводной канал или выполнить повторную попытку после восстановления связи.

Несоответствие браузера требованиям сервиса. Некоторые функции работают только в последних версиях Chrome, Firefox, Edge; устаревшие или малоиспользуемые браузеры могут вызывать ошибки отображения форм или невозможность загрузки документа. Решение: обновить браузер до актуальной версии или воспользоваться рекомендованным.

Ограничения по размеру и формату файла. Система принимает только PDF‑файлы, размером не более 10 МБ. При превышении лимита загрузка прерывается, а при попытке отправить документ в другом формате сервер отклоняет запрос. Решение: убедиться, что документ сохранён в PDF, при необходимости уменьшить объём с помощью сжатия.

Серверные сбои. В периоды повышенной нагрузки налоговый портал может выдавать ошибки 500/502, временно недоступные сервисы. Решение: отложить отправку на 15-30 минут, повторить попытку; при повторяющихся проблемах обратиться в службу поддержки.

Истечение времени сеанса. При бездействии более 15 минут пользователь автоматически выходит из системы, и все введённые данные теряются. Решение: сохранять промежуточные данные в черновиках, перед отправкой проверить активность сеанса.

Системные ограничения на количество попыток ввода капчи. При многократных ошибках ввод кода подтверждения блокирует дальнейшую отправку. Решение: ввести код точно, при повторных ошибках обновить страницу и получить новую капчу.

Для минимизации риска возникновения перечисленных сбоев рекомендуется:

  • использовать современный браузер, включить JavaScript и куки;
  • проверять скорость и стабильность интернет‑соединения;
  • сохранять документ в требуемом формате и размере;
  • выполнять отправку в часы низкой нагрузки (утром, после 20 00);
  • сохранять черновики перед окончательной отправкой.

Действия в случае отказа в приеме декларации

Если система отказывает в приёме декларации, необходимо выполнить следующие действия.

  1. Откройте личный кабинет на портале государственных услуг и перейдите в раздел «Мои декларации».
  2. Смотрите подробный код ошибки, указанный в уведомлении. Код указывает на конкретную причину отказа (некорректные данные, отсутствие обязательных полей, несоответствие формату и так далее.).
  3. Скачайте файл «Отчёт о проверке», где перечислены все найденные несоответствия.
  4. Внесите исправления в декларацию: проверьте ИНН, ОКВЭД, суммы доходов и расходов, даты, подписи. При необходимости загрузите недостающие документы (сканы чеков, выписок).
  5. Сохраните изменённый документ и повторно отправьте его через тот же кабинет.
  6. После повторной отправки проверьте статус в течение 24 часов. При повторном отказе повторите пункты 2‑5, уточнив детали в техподдержке портала.

Если причина отказа связана с техническими сбоями (например, недоступность сервиса), зафиксируйте время и скриншот сообщения, затем обратитесь в службу поддержки через форму «Обратная связь» или телефон горячей линии, указав номер заявки и код ошибки. Служба обязана подтвердить получение обращения и предоставить инструкцию по дальнейшим шагам.

После устранения всех замечаний декларацию можно отправить окончательно. При успешном приёме система выдаст подтверждающий акт с датой и номером регистрации. Этот акт следует сохранить в архиве для последующего контроля.