Подготовка к подаче декларации 3-НДФЛ
Какие документы потребуются
Документы, подтверждающие доходы
Для подачи декларации 3‑НДФЛ через сервис Госуслуги требуется предоставить подтверждающие документы, которые фиксируют полученные доходы за отчётный период. Отсутствие требуемых бумаг приводит к возврату заявления и задержке оформления.
Необходимо собрать следующие материалы:
- Справка о доходах (форма 2‑НДФЛ) от работодателя;
- Выписка из банковского счёта, подтверждающая поступление заработной платы и иных выплат;
- Копии договоров подряда, аренды, оказания услуг, если доход получен от самостоятельной деятельности;
- Квитанции или акты выполненных работ, если выплаты осуществлялись без официального трудового договора;
- Счёт‑фактуры и документы, подтверждающие возврат налогов, если такие операции имели место.
Все файлы загружаются в личный кабинет на Госуслугах в формате PDF, JPG или PNG, размером не более 10 МБ каждый. При загрузке указывайте тип документа в соответствующем поле, чтобы система автоматически сопоставила его с требуемой категорией.
После отправки декларации система проверит соответствие загруженных материалов требованиям налоговой службы. При отсутствии несоответствий заявление считается принятым, а статус будет отображён в личном кабинете. При обнаружении ошибок система выдаст уведомление с указанием недостающих или неверных документов, что позволяет быстро исправить ситуацию.
Документы, подтверждающие право на вычет
Для получения налогового вычета при подаче декларации 3‑НДФЛ через сервис «Госуслуги» необходимо загрузить подтверждающие документы. Отсутствие хотя бы одного из них приводит к отказу в признании права на вычет.
- Документ, подтверждающий факт покупки (или иные расходы). Это может быть:
- кассовый чек с указанием ИНН продавца,
- счет‑фактура,
- договор купли‑продажи, если он содержит реквизиты сторон и стоимость.
- Квитанция об оплате (банковский выписка, платежное поручение) - подтверждает факт перечисления средств.
- Справка из организации (для вычета на обучение, лечение, пенсионные накопления) - должна содержать полные данные о получателе и размере расходов.
- Договор на оказание услуг (при вычете на услуги по ремонту, строительству и тому подобное.) - с подписью и печатью контрагента.
- Сертификат или лицензия (для расходов на медицинские услуги, образование) - подтверждает право организации предоставлять такие услуги.
Все документы загружаются в личный кабинет портала в формате PDF, JPG или PNG, размером не более 5 МБ каждый. При загрузке следует убедиться, что текст читаем, а изображения не размыты. После отправки заявления система автоматически проверит наличие всех требуемых файлов; при отсутствии или ошибках в документах будет выдан запрос на исправление. После успешной проверки вычет будет зачислен в налоговый учет.
Оформление электронной подписи
Получение УКЭП
Для подачи декларации о доходах физических лиц 3‑НДФЛ через Госуслуги нужен Удостоверяющий центр электронных подписей (УКЭП). Получить его можно в несколько шагов.
- Выберите аккредитованный удостоверяющий центр. На сайте ФНС указаны официальные провайдеры, их список постоянно актуализируется.
- Зарегистрируйтесь в личном кабинете выбранного центра. При регистрации укажите ИНН, ОГРН (если есть) и контактный телефон.
- Подайте запрос на выпуск квалифицированного сертификата. Требуются сканированные копии паспорта и ИНН, а также подтверждение права на подпись (доверенность, если действует представитель).
- Пройдите процедуру идентификации. Удостоверяющий центр может потребовать личное присутствие в офисе или видеоконференцию с оператором.
- После подтверждения данных получите сертификат в электронном виде. Скачайте файл сертификата и установите его в браузер или специальное приложение.
- Сохраните резервную копию сертификата и пароль доступа в безопасном месте. Потеря данных приведёт к необходимости повторного запроса.
УКЭП позволяет подписать декларацию в системе Госуслуги без посещения налоговой инспекции. После установки сертификата в личный кабинет ФНС можно сразу загрузить заполненный документ и отправить его в налоговый орган. Без УКЭП электронная подача невозможна.
Проверка действующей ЭП
Проверка действующей электронной подписи - неотъемлемый этап перед отправкой декларации 3‑НДФЛ через Госуслуги. Без подтверждения актуальности сертификата система отклонит файл, и процесс подачи будет прерван.
Откройте личный кабинет, выберите раздел «Электронная подпись». На открывшейся странице отобразятся дата выдачи, срок действия и статус сертификата. Если статус «активен», подпись готова к использованию; при статусе «истёк» или «отозван» необходимо заменить сертификат.
Для замены выполните следующие действия:
- Закажите новый сертификат у аккредитованного удостоверяющего центра.
- Скачайте и установите файл сертификата на компьютер.
- Запустите проверку в личном кабинете, убедитесь, что статус изменился на «активен».
После подтверждения актуальности подписи переходите к заполнению декларации, прикрепляйте подпись в процессе отправки и завершайте оформление без дополнительных препятствий.
Подача декларации 3-НДФЛ на портале Госуслуг
Авторизация и поиск услуги
Вход в личный кабинет
Для доступа к сервису подачи декларации 3‑НДФЛ необходимо войти в личный кабинет на портале Госуслуги.
- Откройте сайт gosuslugi.ru в браузере.
- Нажмите кнопку «Войти» в правом верхнем углу.
- Введите логин (обычно - номер телефона или ИНН) и пароль, подтверждённый при регистрации.
- При первом входе введите код из SMS‑сообщения или используйте электронный ключ.
После успешной авторизации в кабинете появятся все доступные сервисы, среди которых - раздел «Налоговые услуги». Выберите пункт «Декларация 3‑НДФЛ», приступайте к заполнению и отправке формы.
Если пароль утерян, используйте ссылку «Восстановить пароль», следуя инструкциям системы. При проблемах с подтверждением личности обратитесь в службу поддержки через чат или телефон, указанные на сайте.
Поиск услуги «Подача налоговой декларации 3-НДФЛ»
Для поиска услуги «Подача налоговой декларации 3‑НДФЛ» откройте сайт gosuslugi.ru и выполните вход в личный кабинет. После авторизации в верхнем меню выберите пункт «Сервисы». В строке поиска введите ключевые слова - «3‑НДФЛ», «декларация», «подача». Система отобразит список подходящих сервисов; среди них найдите запись «Подача налоговой декларации 3‑НДФЛ» и нажмите её.
Далее откроется страница услуги с инструкциями и кнопкой «Начать оформление». Нажатие переводит в форму ввода данных: укажите год отчётного периода, загрузите сканированные копии документов (ИНН, СНИЛС, подтверждение доходов) и проверьте автоматические расчёты налога. После заполнения нажмите «Отправить» - система подтвердит регистрацию декларации и предоставит номер квитанции.
Кратко о ключевых действиях:
- Вход в личный кабинет на Госуслугах.
- Переход в раздел «Сервисы».
- Поиск по запросу «3‑НДФЛ».
- Выбор услуги «Подача налоговой декларации 3‑НДФЛ».
- Заполнение формы и загрузка документов.
- Отправка декларации и получение подтверждения.
Все операции выполняются в браузере без установки дополнительного программного обеспечения. После отправки декларации можно отслеживать статус в личном кабинете, используя полученный номер квитанции.
Заполнение декларации
Выбор типа декларации
Выбор типа декларации - первый шаг при оформлении 3‑НДФЛ через портал Госуслуги. От правильного выбора зависит корректность расчётов и отсутствие дополнительных запросов со стороны налоговой.
Определить нужный тип декларации можно, учитывая три основных критерия:
- Наличие налоговых вычетов. Если планируется применять вычеты (социальный, имущественный, профессиональный), выбирается полная декларация, где указываются соответствующие расходы. При отсутствии вычетов допускается упрощённый вариант.
- Статус налогоплательщика. Для физических лиц‑предпринимателей, получающих доходы от ИП, требуется декларация, включающая сведения о предпринимательской деятельности. Для наёмных работников достаточно стандартной формы.
- Срок подачи. При необходимости подать декларацию в последний день срока предпочтительнее электронный вариант без подписей в бумажном виде, так как он обрабатывается быстрее.
Существует два официально признанных формата:
- Стандартная декларация 3‑НДФЛ. Содержит полную информацию о доходах, вычетах, налоговых обязательствах. Подходит для большинства налогоплательщиков, включая тех, кто получает доходы из разных источников.
- Упрощённая декларация. Ограничена сведениями о доходах без указания вычетов. Применяется, если налогоплательщик не использует льготы и имеет один источник дохода.
Выбирая тип декларации, следует сопоставить свои финансовые обстоятельства с перечисленными критериями, после чего оформить выбранный вариант в личном кабинете Госуслуг, загрузив сканированные документы при необходимости. Правильный выбор избавит от дополнительных проверок и ускорит процесс получения налогового расчёта.
Ввод персональных данных
Для подачи 3‑НДФЛ через сервис Госуслуги первым делом необходимо создать личный кабинет или войти в уже существующий. После авторизации откройте форму декларации и перейдите к разделу «Персональные данные».
В этом разделе заполняются обязательные реквизиты:
- Фамилия, имя, отчество
- Дата рождения (в формате ДД.ММ.ГГГГ)
- ИНН (10 цифр)
- СНИЛС (11 цифр)
- Адрес регистрации (по справке из ПФР)
- Контактный телефон (10 цифр)
- Электронная почта (корректный формат)
Каждое поле проверяется системой в реальном времени: при неверном вводе появляется сообщение об ошибке, которое необходимо исправить до продолжения.
После заполнения всех пунктов нажмите кнопку «Сохранить». Система автоматически сравнит введённые данные с информацией из государственных реестров. При совпадении статус «Данные подтверждены» появляется мгновенно; при расхождении потребуется загрузить скан‑копию паспорта или справки об изменении персональных данных.
Завершите ввод, убедившись, что все поля отмечены зелёным индикатором. После этого можно переходить к заполнению финансовой части декларации.
Помните: корректный ввод персональной информации гарантирует отсутствие задержек при последующей проверке налоговой службой.
Заполнение сведений о доходах
Заполняя сведения о доходах в онлайн‑сервисе для подачи 3‑НДФЛ, необходимо последовательно ввести данные, соответствующие каждому пункту формы.
Сначала откройте раздел «Доходы» и выберите тип источника: заработная плата, доход от предпринимательской деятельности, дивиденды, арендные платежи и другое. Введите сумму полученного дохода за отчётный период, указывая валюту и периодичность выплаты. При наличии нескольких источников создайте отдельные строки, каждый из которых требует указания:
- Наименования работодателя или контрагента;
- ИНН организации;
- Даты начала и окончания выплаты;
- Ставки налогового вычета (если применимо);
- Суммы удержанных налогов и страховых взносов.
Если получали доходы от иностранных компаний, укажите страну‑источник и приложите копию справки о налогах, уплаченных за рубежом. При наличии вычетов (социальных, имущественных, стандартных) заполните соответствующие поля, указав сумму и документ‑основание.
После ввода всех пунктов система проверяет корректность данных: отсутствие пустых полей, соответствие формату ИНН и правильность сумм. Ошибки отображаются в виде подсказок рядом с полем; исправьте их до завершения.
Завершив ввод, сохраните черновик, проверьте итоговую таблицу доходов и нажмите кнопку отправки. Платформа автоматически сформирует файл декларации и передаст его в налоговый орган. При необходимости распечатайте подтверждение и сохраните электронную копию для личного архива.
Заполнение сведений о налоговых вычетах
Заполнение сведений о налоговых вычетах в онлайн‑декларации 3‑НДФЛ требует точного ввода данных и прикрепления подтверждающих документов.
- Авторизоваться на официальном портале государственных услуг.
- В личном кабинете перейти в раздел «Налоговые декларации», выбрать форму 3‑НДФЛ и открыть вкладку «Налоговые вычеты».
- В выпадающем списке указать тип вычета: социальный, имущественный, профессиональный, инвестиционный и другое.
- Ввести сумму вычета, указав базу расчёта и размер льготы.
- Прикрепить скан‑копии или фотографии подтверждающих документов (квитанции об оплате, договоры, справки).
- Нажать кнопку «Сохранить», проверить корректность введённого и перейти к отправке декларации.
Точность данных влияет на автоматический расчёт налоговой ответственности. При вводе суммы убедитесь, что она не превышает лимиты, установленные налоговым кодексом. Если вычеты относятся к нескольким категориям, повторите пункты 3‑5 для каждой из них. После отправки декларации система сформирует подтверждение и укажет дату возврата средств.
Имущественные вычеты
Имущественные вычеты позволяют уменьшить налоговую базу при сдаче декларации 3‑НДФЛ через сервис «Госуслуги». Вычет предоставляется за приобретённое жильё, уплату процентов по ипотеке, расходы на ремонт, а также за приобретение недвижимости в наследство или по договору дарения.
Для получения вычета необходимо загрузить в личный кабинет подтверждающие документы. К каждому типу вычета прилагаются свои сведения:
- покупка квартиры: договор купли‑продажи, справка из банка о зачислении средств, акт приёма‑передачи;
- ипотечные проценты: выписка из банка, график платежей, копия кредитного договора;
- ремонт жилья: счета‑фактуры, акты выполненных работ, платежные поручения;
- наследство и дарение: нотариальный акт, выписка из реестра прав.
Процесс подачи выглядит так:
- Авторизоваться на портале «Госуслуги», открыть раздел «Налоговые декларации», выбрать форму 3‑НДФЛ.
- Внести сведения о доходах за отчётный год.
- Перейти в раздел «Имущественные вычеты», указать тип вычета и заполнить требуемые поля.
- Прикрепить сканированные документы, указанные в списке выше.
- Проверить корректность данных, отправить декларацию, сохранить подтверждение отправки.
Система автоматически проверит соответствие документов требованиям налоговой службы. После одобрения вычет будет учтён при расчёте налога, а излишек будет возвращён на указанный банковский счёт. Соблюдение сроков подачи (не позднее 30 апреля года, следующего за отчётным) гарантирует отсутствие штрафных санкций.
Социальные вычеты
Социальные вычеты позволяют уменьшить налоговую базу при подаче декларации 3‑НДФЛ через сервис Госуслуги. Ниже перечислены основные категории вычетов и требования к их оформлению.
- Вычет на обучение - предоставляется за оплату обучения себя, детей или супруги. Требуется копия договора, подтверждение оплаты (квитанции, выписки) и документ, подтверждающий факт обучения (свидетельство, справка учебного заведения).
- Вычет на лечение - покрывает расходы на медицинские услуги и покупку лекарств. Необходимо предоставить чеки, рецепты, выписки из медицинских учреждений и договоры с медицинскими организациями.
- Вычет на покупку жилья - применяется при покупке недвижимости, ипотечных выплатах, уплате процентов по ипотеке. Требуются договор купли‑продажи, справка об уплате процентов, выписка из реестра прав.
- Вычет на пенсионные взносы - учитывает добровольные взносы в негосударственные пенсионные фонды. Подтверждают банковские выписки или справки от фонда.
- Вычет на благотворительность - принимается при передаче средств в лицензированные благотворительные организации. Необходимы справки от получателя о полученных средствах.
Процесс подачи декларации с учётом социальных вычетов:
- Войдите в личный кабинет на портале Госуслуги, выберите услугу «Подать декларацию 3‑НДФЛ».
- В разделе «Социальные вычеты» отметьте нужные категории, загрузите сканированные документы, соответствующие каждому вычету.
- Система автоматически проверит соответствие загруженных файлов требованиям. При отсутствии ошибок нажмите «Отправить».
- После отправки получите электронный акт о приёме декларации. При необходимости налоговая служба может запросить дополнительные сведения через личный кабинет.
Все документы должны быть в формате PDF, размер не превышать 10 МБ. При правильном оформлении вычетов налоговая нагрузка снижается, а возврат средств происходит в установленные сроки.
Стандартные вычеты
Стандартные вычеты - фиксированные суммы, автоматически уменьшающие налоговую базу при заполнении 3‑НДФЛ в личном кабинете Госуслуг.
К основным типам вычетов относятся:
- Вычет на себя (13 000 ₽).
- Вычет на детей (до 1 400 ₽ за первого и второго ребёнка, 3 000 ₽ за третьего и последующих).
- Вычет на супругу (13 000 ₽, если доход супруги ниже 350 000 ₽ в год).
- Вычет на иждивенцев (13 000 ₽ за каждого, если их доход менее 350 000 ₽).
При подаче декларации через портал необходимо открыть раздел «Стандартные вычеты» и отметить галочками соответствующие пункты. Система автоматически подставит нужную сумму в поле «Налоговая база».
После ввода всех данных система проверит корректность расчётов и выдаст готовый документ. При обнаружении ошибок интерфейс укажет конкретную строку, где требуется исправление.
Проверка итоговой суммы налога и подтверждение отправки завершают процесс подачи декларации в онлайн‑режиме.
Инвестиционные вычеты
Инвестиционные вычеты позволяют уменьшить налогооблагаемую базу в декларации 3‑НДФЛ, подаваемой через сервис Госуслуги. Чтобы воспользоваться этим налоговым льготным механизмом, необходимо собрать подтверждающие документы, правильно оформить сведения в личном кабинете и загрузить файлы в электронный раздел декларации.
- договор купли‑продажи ценных бумаг или паев инвестиционного фонда;
- выписка из брокерского счёта, подтверждающая дату и сумму покупки;
- справка о размере уплаченного налога с доходов от инвестиций (если налог уже удержан);
- копия платежного поручения, подтверждающего перевод средств на инвестиционный счёт (при необходимости);
- копия паспорта и СНИЛС (для идентификации в личном кабинете).
Шаги подачи декларации с учётом инвестиционных вычетов:
- Войдите в личный кабинет на портале Госуслуги, выберите раздел «Налоги» → «Декларация 3‑НДФЛ».
- Откройте форму декларации, перейдите к разделу «Налоговые вычеты», выберите пункт «Инвестиционные вычеты».
- Введите сведения о приобретённых акциях, облигациях или паевых фондах: даты, суммы, ИНН эмитента.
- Прикрепите скан‑копии подтверждающих документов из списка выше.
- Проверьте расчёт налога: система автоматически уменьшит налоговую базу на сумму вычета.
- Подтвердите отправку декларации, сохраните полученный электронный акт о приёме.
После подачи система уведомит о статусе рассмотрения. При одобрении вычет уменьшит сумму к уплате или увеличит возврат налога. При возникновении вопросов налоговая служба может запросить дополнительные документы через личный кабинет.
Тщательное выполнение указанных действий гарантирует корректное отражение инвестиционных вычетов в декларации, оформленной онлайн.
Прикрепление подтверждающих документов
Для подтверждения доходов и расходов в личном кабинете необходимо загрузить сканы или фотографии документов. Файлы должны соответствовать требованиям сервиса: формат PDF, JPG или PNG, размер не более 5 МБ, чёткое изображение без обрезки.
Процесс прикрепления выглядит так:
- Откройте раздел «Мои декларации» и выберите подготовленную форму 3‑НДФЛ.
- Нажмите кнопку «Добавить файл» рядом с пунктом, требующим подтверждения.
- В появившемся окне укажите файл, проверьте его название и нажмите «Загрузить».
- После успешной загрузки система отобразит статус «Принято». При ошибке появится сообщение с указанием причины (неподходящий формат, превышенный размер, плохое качество).
Если необходимо приложить несколько документов, используйте кнопку «Добавить ещё файл» или объедините их в один архив, соблюдая тот же набор форматов. После загрузки всех материалов проверьте список вложений: каждый документ должен быть отмечен галочкой «Принято».
При возникновении вопросов обратитесь к справочному разделу «Помощь по загрузке документов» или к онлайн‑чат‑оператору. Всё действие завершается нажатием «Отправить декларацию», после чего система фиксирует прикреплённые подтверждения.
Отправка декларации
Проверка заполненных данных
Проверка заполненных полей - обязательный этап перед отправкой декларации 3‑НДФЛ через Госуслуги. Ошибки в данных приводят к отказу в приёме и необходимости повторной подачи, поэтому каждый пункт следует проверять тщательно.
- ФИО, ИНН, дата рождения: совпадают с данными в паспорте и справках?
- Адрес регистрации и фактического проживания: указаны без опечаток, соответствуют документам.
- Доходы за отчётный период: суммы в строках «Заработная плата», «Доходы от предпринимательской деятельности», «Иные доходы» соответствуют выпискам из работодателей и банков.
- Удержанные налоги: суммы налога у источника и авансовые платежи сопоставлены с подтверждающими документами.
- Вычеты: проверены основания, подтверждающие документы (квитанции, договоры) загружены в личный кабинет.
- Приложения: все требуемые файлы прикреплены, форматы поддерживаются системой.
После ввода данных система предлагает предварительный просмотр. На экране отображаются все введённые сведения; сравните их с оригинальными документами. При обнаружении несоответствий используйте кнопку «Редактировать» для внесения исправлений. Ошибки, выявленные автоматически (например, неверный ИНН), отмечаются красным цветом и сопровождаются пояснением - исправьте сразу.
Когда все пункты проверены и ошибки устранены, нажмите «Подтвердить». Система выдаст подтверждающий QR‑код и номер заявки. Сохраните эти данные; они понадобятся при возможных вопросах налоговой службы. После подтверждения декларация считается отправленной.
Подписание декларации электронной подписью
Подписание 3‑НДФЛ электронной подписью - обязательный этап завершения подачи декларации в личном кабинете Госуслуги. Без подтверждения подписью система не принимает документ, поэтому подготовка к этому действию должна быть завершена заранее.
Для подписи необходимы: действующий сертификат ЭЦП, установленный в браузере или в специальном приложении; актуальная версия браузера, поддерживающего работу с сертификатами; доступ к личному кабинету на портале государственных услуг. Проверка сертификата выполняется в разделе «Электронные подписи» личного кабинета.
Последовательность действий:
- Войдите в личный кабинет Госуслуги, откройте форму 3‑НДФЛ.
- Заполните декларацию, сохраните черновик.
- Перейдите к кнопке «Подписать документ».
- Выберите установленный сертификат, введите PIN-код.
- Подтвердите подпись, дождитесь сообщения о завершении процесса.
- Нажмите «Отправить», система автоматически отправит подписанную декларацию в налоговую службу.
Типичные проблемы: просроченный сертификат, отсутствие доверенного корневого сертификата в браузере, блокировка всплывающих окон. Решения - обновить сертификат, установить недостающие корневые сертификаты, разрешить всплывающие окна в настройках браузера.
После успешного подписания система фиксирует статус «Подписано» и позволяет отправить декларацию без дополнительных действий.
Получение подтверждения о принятии
После отправки декларации 3‑НДФЛ через сервис Госуслуги система автоматически формирует электронный документ‑подтверждение. Чтобы получить его, выполните следующие действия:
- Войдите в личный кабинет на портале.
- Откройте раздел «Мои услуги» → «Декларации».
- В списке заявок найдите последнюю подачу и нажмите кнопку «Просмотр статуса».
- При статусе «Принято» появится ссылка «Скачать квитанцию»; нажмите её.
- Сохраните файл на устройстве или распечатайте для архивирования.
Если статус отображает «В обработке», дождитесь изменения. При возникновении ошибки система выводит сообщение с указанием причины, которое также сохраняется в журнале действий и может быть использовано в качестве подтверждения попытки отправки.
Для контроля полученных подтверждений рекомендуется вести отдельный реестр, фиксируя дату, номер заявки и путь к файлу квитанции. Это упрощает проверку соответствия требований налоговых органов.
Отслеживание статуса декларации и получение результата
Мониторинг статуса на портале
Для контроля обработки поданной через Госуслуги декларации 3‑НДФЛ необходимо регулярно проверять её статус в личном кабинете. После авторизации пользователь переходит в раздел «Мои декларации», где отображаются все заявки, включая текущую. Статус каждой декларации обновляется автоматически и может принимать следующие состояния: «Принята», «На проверке», «Одобрена», «Отказана», «Требуется уточнение».
Для получения актуальной информации выполните следующие действия:
- Войдите в личный кабинет на портале Госуслуги.
- Откройте пункт меню «Сервисы» → «Налоговые услуги» → «Подать декларацию 3‑НДФЛ».
- Выберите вкладку «Мои декларации».
- Найдите нужную запись по дате подачи или номеру декларации.
- Ознакомьтесь с текущим статусом и при необходимости откройте подробный журнал изменений.
Если статус изменился на «Требуется уточнение», откройте форму уточнений, загрузите требуемые документы и подтвердите отправку. При статусе «Одобрена» декларация считается полностью обработанной, и дальнейших действий не требуется.
Для оперативного получения уведомлений включите в настройках личного кабинета push‑уведомления или подпишитесь на SMS‑оповещения. Это обеспечивает мгновенное информирование о каждом изменении статуса без необходимости самостоятельного контроля.
Уведомления от ФНС
Уведомления от Федеральной налоговой службы появляются в личном кабинете пользователя сразу после отправки декларации 3‑НДФЛ через сервис Госуслуги. Они фиксируют статус проверки, указывают на недочёты и содержат требования к исправлению.
При получении уведомления необходимо выполнить следующие действия:
- открыть раздел «Мои документы» в личном кабинете;
- выбрать нужную декларацию и нажать кнопку «Просмотр уведомления»;
- внимательно изучить указанные пункты: отсутствие подписи, неверные реквизиты, недостающие приложения;
- внести исправления в онлайн‑форму или загрузить дополнения в виде скан‑копий;
- отправить исправленную декларацию повторно, используя кнопку «Повторная отправка».
Если уведомление содержит запрос дополнительной информации, ответ следует предоставить в течение 10 календарных дней. Пропуск срока приводит к автоматическому отклонению декларации и необходимости повторного заполнения.
Для контроля процесса рекомендуется включить push‑уведомления в настройках аккаунта. Это позволяет получать сообщения о новых запросах от ФНС без необходимости постоянного входа в портал.
Регулярное отслеживание уведомлений ускоряет окончательную проверку декларации и гарантирует своевременное получение налоговых вычетов.
Действия при выявлении ошибок
При работе с онлайн‑сервисом подачи налоговой декларации возникают ситуации, когда система сообщает об ошибках. Дальнейшие действия необходимо выполнять без задержек.
- Откройте раздел «Мои декларации», найдите документ с пометкой «Ошибка» и нажмите кнопку «Просмотр деталей».
- В открывшемся окне изучите список пунктов, отмеченных как некорректные: неверные реквизиты, несоответствие сумм, отсутствие обязательных полей.
- Исправьте каждую ошибку непосредственно в форме: введите правильные ИНН, уточните доходы, добавьте недостающие подписи. При необходимости загрузите подтверждающие документы (справки, расчётные листы).
- После внесения правок нажмите «Сохранить», затем «Отправить на проверку». Система проведёт повторную валидацию.
Если ошибка сохраняется:
- Скопируйте код ошибки и описание, откройте онлайн‑чат поддержки портала.
- Предоставьте оператору скриншот сообщения и уточните, какие данные вызывают конфликт.
- Следуйте рекомендациям специалиста: замените формат даты, проверьте код валюты, удалите лишние пробелы.
После получения подтверждения об успешной проверке декларацию можно завершить, нажав «Подтвердить отправку». Сохраните подтверждающий документ в личном кабинете.