Подготовка к подаче декларации
Необходимые документы и информация
Паспортные данные
Паспортные данные являются обязательным элементом профиля в системе государственных услуг, без которых невозможно оформить декларацию о доходах за 2023 год.
Для подачи 2‑НДФЛ через личный кабинет необходимо указать следующие сведения:
- Серия и номер паспорта;
- Дата выдачи;
- Наименование органа, выдавшего документ;
- Идентификационный код (если указан в паспорте);
- ФИО, полностью совпадающее с данными в паспорте.
Вводить данные следует точно в том виде, как они указаны в документе. Ошибки в цифрах или порядке символов приводят к блокировке процесса подачи.
После ввода система проверяет соответствие введённой информации базе государственных реестров. При совпадении запись считается подтверждённой, и пользователь получает возможность загрузить скан или фото паспорта. Файл должен быть в формате PDF, JPEG или PNG, размер не превышать 5 МБ, изображение - чёткое, без обрезки полей.
Если при проверке обнаружены несоответствия, система выдаёт сообщение об ошибке и предлагает исправить запись. После корректировки процесс продолжается без дополнительных действий.
Таким образом, точное и полное заполнение паспортных данных обеспечивает беспрепятственное оформление налоговой декларации через онлайн‑сервис.
ИНН
ИНН - уникальный идентификатор налогоплательщика, обязательный реквизит при заполнении декларации 2‑НДФЛ в личном кабинете Госуслуг. Система использует его для привязки данных к конкретному физическому лицу, проверки правомерности заявлений и формирования расчётов налоговых обязательств.
Для подачи декларации необходимо ввести ИНН точно так, как он указан в официальных документах. Ошибки в цифрах приводят к отклонению заявления и требованию повторного ввода.
Как убедиться в корректности ИНН:
- откройте профиль в Госуслугах; в разделе «Персональные данные» отображается ваш идентификационный номер;
- проверьте ИНН в паспорте - страница с информацией о регистрации гражданина;
- при отсутствии доступа к документам используйте сервис «Проверка ИНН» на официальном портале ФНС.
Если ИНН не совпадает с данными в системе, обновите информацию в личном кабинете, загрузив скан паспорта и подтверждающий документ. После подтверждения изменений можно продолжать заполнение декларации без дополнительных задержек.
Справка 2-НДФЛ от работодателя
Справка 2‑НДФЛ от работодателя - обязательный документ при оформлении налоговой декларации через личный кабинет на портале государственных услуг. В ней указаны доходы, удержанные налоги и суммы, подлежащие возврату.
Для получения справки необходимо:
- обратиться в отдел кадров или бухгалтерию организации;
- предоставить реквизиты (ИНН, СНИЛС) и указать период, за который требуется документ;
- получить справку в электронном виде (PDF) либо в виде скана оригинала.
Содержание справки:
- ФИО и ИНН налогоплательщика;
- название и ИНН работодателя;
- общий размер заработной платы за отчётный год;
- удержанные подоходные налоги;
- суммы, подлежащие возврату, если они есть.
После получения справки её следует загрузить в разделе «Документы» личного кабинета. При загрузке убедитесь, что файл читается, а все поля видны. После загрузки система автоматически проверит данные и сформирует предварительный расчёт возврата.
Срок получения справки ограничен календарным годом, за который подаётся декларация. При отсутствии документа в момент подачи декларации процесс будет приостановлен, и возврат налога не будет произведён. Поэтому запрашивайте справку заблаговременно, проверяйте её корректность и сразу загружайте в личный кабинет.
Документы, подтверждающие право на вычеты (при наличии)
Для получения налоговых вычетов необходимо приложить подтверждающие документы. Их перечень зависит от категории вычета.
- Медицинские расходы: оригиналы и копии чеков, выписок из медицинских учреждений, рецептов, справок об оплате.
- Образовательные расходы: договор с учебным заведением, квитанции об оплате обучения, справка об окончании курса (при необходимости).
- Имущественные вычеты: договор купли‑продажи недвижимости, выписка из ЕГРН, платежные документы, подтверждающие внесение средств.
- Социальные вычеты: справка о наличии детей, документы о выплате алиментов, подтверждение уплаты страховых взносов в ПФР.
- Благотворительные вычеты: договор пожертвования, акт приема‑передачи, квитанция об оплате, справка получателя благотворительной помощи.
Все документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями ФНС: читаемые сканы или фотографии, подписи (при необходимости) и даты. При отсутствии вычетов список можно оставить пустым. После загрузки в личный кабинет система проверит соответствие и сформирует итоговый расчёт налога.
Процесс подачи декларации
Авторизация на портале Госуслуг
Вход в личный кабинет
Для входа в личный кабинет Госуслуг необходимо выполнить несколько простых действий.
- Откройте браузер, введите адрес https://www.gosuslugi.ru и дождитесь загрузки главной страницы.
- Нажмите кнопку «Войти» в правом верхнем углу.
- В появившемся окне укажите зарегистрированный номер мобильного телефона или адрес электронной почты, затем нажмите «Продолжить».
- Введите пароль от учётной записи. При первом входе система предложит создать пароль, используя комбинацию букв, цифр и специальных символов.
- При активации двухфакторной аутентификации введите код, полученный в SMS‑сообщении или в приложении‑генераторе.
- После успешной проверки нажмите «Войти». На экране отобразится личный кабинет с меню основных сервисов.
Если пароль забыт, используйте ссылку «Забыли пароль?», следуйте инструкциям восстановления, подтвердив личность через СМС или электронную почту. После восстановления доступа процесс входа повторяется с новыми данными.
Готовый вход в личный кабинет открывает возможность заполнения и отправки формы 2‑НДФЛ без посещения налоговой службы.
Подтверждение учетной записи (при необходимости)
Для подачи декларации 2‑НДФЛ через личный кабинет Госуслуг необходимо, чтобы учетная запись была подтверждена. Если система запросит подтверждение, выполните следующие действия.
- Откройте профиль в личном кабинете и перейдите в раздел «Настройки» → «Безопасность».
- Укажите актуальный номер мобильного телефона; система отправит код подтверждения СМС. Введите полученный код в соответствующее поле.
- Если телефон уже привязан, проверьте его работоспособность: запросите повторную отправку кода и подтвердите его вводом.
- При отсутствии привязанного телефона добавьте его, указав номер в международном формате и подтвердив через СМС.
- При необходимости загрузите документ, удостоверяющий личность (паспорт или СНИЛС), в формате JPG/PNG/PDF, размером не более 5 МБ.
- После загрузки нажмите кнопку «Подтвердить». Система проверит данные и активирует профиль.
Если подтверждение прошло успешно, в личном кабинете появится статус «Активна», и вы сможете перейти к заполнению декларации. В случае отказа система выдаст сообщение с указанием причины; исправьте недочёт и повторите процесс.
Поиск услуги
Раздел «Налоги и финансы»
Раздел «Налоги и финансы» в личном кабинете Госуслуг содержит сервисы для работы с налоговыми обязательствами, в том числе возможность подать форму 2‑НДФЛ. На странице сервиса отображаются текущие налоговые периоды, статус ранее отправленных деклараций и инструкция по заполнению полей.
Для подачи декларации необходимо выполнить следующие действия:
- Войти в личный кабинет, подтвердив личность через СМЭВ или мобильный телефон.
- Перейти в раздел «Налоги и финансы», выбрать пункт «Декларация 2‑НДФЛ».
- Нажать кнопку «Создать декларацию», указать налоговый период и тип доходов.
- Заполнить обязательные поля: ФИО, ИНН, сведения о доходах, удержанные налоги, сведения о вычетах.
- Прикрепить сканы документов, подтверждающих доходы и вычеты (справка о доходах, договоры, квитанции).
- Проверить корректность введённых данных с помощью встроенного контроллера.
- Подтвердить отправку декларации электронной подписью или кодом из СМС.
- Сохранить полученный акт о приёме, в котором указаны дата и номер заявки.
После отправки система автоматически формирует расчёт налогового обязательства и выводит его в личном кабинете. При необходимости можно подать уточнённую декларацию, используя кнопку «Редактировать» в течение установленного срока. Все операции фиксируются в журнале действий, доступном в разделе «История заявок».
Выбор услуги «Подача налоговой декларации»
Чтобы оформить декларацию 2‑НДФЛ через личный кабинет Госуслуг, необходимо правильно выбрать услугу «Подача налоговой декларации».
- Войдите в личный кабинет, используя логин и пароль.
- Перейдите в раздел «Налоги».
- В списке доступных услуг найдите запись «Подача налоговой декларации».
- Убедитесь, что в поле «Тип декларации» указано 2‑НДФЛ, затем нажмите кнопку «Выбрать».
- Откроется форма ввода данных: заполните обязательные поля, загрузите сканы подтверждающих документов и нажмите «Отправить».
После отправки проверьте статус заявки в личном кабинете. При необходимости внесите корректировки, используя кнопку «Редактировать».
Выбор правильной услуги гарантирует корректную передачу информации в налоговый орган и ускоряет процесс обработки декларации.
Заполнение формы декларации
Выбор типа декларации (3-НДФЛ)
При подготовке декларации 2‑НДФЛ через личный кабинет Госуслуг необходимо определить, подходит ли форма 3‑НДФЛ. Выбор зависит от состава доходов и наличия вычетов, которые нельзя указать в стандартной декларации 2‑НДФЛ.
- Если у вас есть доходы от индивидуальной предпринимательской деятельности, сдача 3‑НДФЛ обязательна.
- При наличии доходов от аренды недвижимости, полученных за пределами России, или от продажи имущества, также требуется форма 3‑НДФЛ.
- Если планируется использовать налоговые вычеты, связанные с обучением, медициной, благотворительностью, их учет возможен только в 3‑НДФЛ.
- При отсутствии перечисленных факторов достаточно использовать 2‑НДФЛ, что упрощает процесс ввода данных.
После определения типа декларации в личном кабинете выбираете соответствующий шаблон. Вводите сведения о доходах, указываете удержанные налоги и требуемые вычеты. Система автоматически проверяет корректность заполнения, после чего форму можно отправить в ФНС электронной подписью или подтверждением через мобильный банк.
Выбор 3‑НДФЛ гарантирует полное отражение всех налоговых обязательств и позволяет избежать необходимости подачи дополнительных документов в дальнейшем.
Ввод персональных данных
Для ввода персональных данных в личном кабинете необходимо выполнить несколько последовательных действий. Сначала откройте раздел «Налоговые услуги» и выберите форму 2‑НДФЛ. Появится окно ввода сведений о налогоплательщике.
Заполните обязательные поля:
- ФИО полностью, как в паспорте;
- ИНН (10‑значный для физических лиц);
- Дата рождения в формате ДД.MM.ГГГГ;
- Паспортные данные: серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ;
- Адрес регистрации (по месту жительства, указанный в паспорте).
После ввода проверьте соответствие данных документам, исправьте возможные опечатки. Система автоматически проверит ИНН и формат даты, выдаст подсказку в случае ошибок.
Завершите ввод, подтвердив корректность введённой информации кнопкой «Сохранить». Данные сохраняются в личном кабинете и используются при формировании декларации. При необходимости их можно отредактировать до подачи окончательной версии.
Внесение сведений из справки 2-НДФЛ
Для загрузки сведений из справки 2‑НДФЛ в онлайн‑депозитарий налоговой необходимо выполнить несколько последовательных действий.
Сначала войдите в личный кабинет на портале государственных услуг, используя подтверждённый аккаунт. После входа откройте раздел «Налоги», затем выберите пункт «Декларация 2‑НДФЛ». Нажмите кнопку «Создать декларацию» и перейдите к форме ввода данных.
В форме следует заполнить обязательные поля:
- ФИО, ИНН, паспортные данные;
- Дата рождения и адрес регистрации;
- Период, за который подаётся декларация (календарный год);
- Сведения о доходах, указанные в справке 2‑НДФЛ (общая сумма доходов, доходы от разных работодателей, суммы удержанного налога);
- Прочие доходы, если они есть (например, выплаты по договору подряда);
- Информация о налоговых вычетах (социальный, имущественный, пенсионный);
- Подтверждение согласия с условиями подачи.
После ввода данных нажмите «Сохранить», проверьте корректность введённого и нажмите «Отправить». Система сформирует файл декларации, отобразит статус «Отправлено» и предложит распечатать подтверждение или сохранить его в электронном виде.
Если в процессе ввода возникнут ошибки, система укажет конкретные поля, требующие исправления. Внесите корректировки и повторите отправку. После успеха в личном кабинете появится отметка о принятии декларации налоговой службой.
Указание вычетов (при наличии)
Для указания вычетов при заполнении декларации 2‑НДФЛ в личном кабинете Госуслуг необходимо выполнить несколько конкретных действий.
Сначала соберите подтверждающие документы: справки от работодателя, платежные поручения, договоры, квитанции об оплате услуг. Каждый вычет требует отдельного подтверждения, которое будет загружено в систему.
Далее войдите в личный кабинет, откройте раздел «Мои услуги», выберите форму 2‑НДФЛ и перейдите к пункту «Вычеты». В этом блоке укажите тип вычета и введите сумму, указанную в подтверждающем документе. После ввода прикрепите скан‑копию или фото документа.
Типичные вычеты, которые можно заявить:
- социальный (страховые взносы в ПФР, ОПС, добровольные пенсионные программы);
- медицинский (расходы на лечение, покупку лекарств);
- образовательный (оплата обучения в вузе, курсах повышения квалификации);
- имущественный (покупка квартиры, доля в недвижимости, уплата налогов при продаже имущества);
- благотворительный (пожертвования в лицензированные фонды).
Проверьте соответствие сумм в декларации и в приложенных файлах, убедитесь, что все поля заполнены без пропусков. После проверки нажмите кнопку «Отправить». Система сформирует подтверждение о принятии декларации и выдаст квитанцию с номером заявки. Сохраните её для последующего контроля статуса.
Имущественные вычеты
При оформлении декларации 2‑НДФЛ в личном кабинете Госуслуг имущественные вычеты учитываются в отдельном разделе формы.
Сначала откройте раздел «Мои декларации», выберите текущий налоговый период и нажмите «Создать декларацию». В появившемся окне перейдите к пункту «Имущественные вычеты».
Вводите данные по каждому типу вычета:
- Вычет на покупку недвижимости - укажите дату сделки, стоимость объекта, размер уплаченного налога и приложите договор купли‑продажи.
- Вычет на оплату процентов по ипотеке - введите сумму процентов, подтверждённую банковским выпиской.
- Вычет на приобретение долей в уставном капитале - укажите дату и стоимость покупки, приложите выписку из реестра.
- Вычет на уплату налогов при продаже имущества - укажите дату продажи, полученную сумму и размер налога, приложите акт приема‑передачи.
После заполнения всех полей система проверит корректность введённой информации. При отсутствии ошибок нажмите «Отправить». Система автоматически сформирует налоговый расчёт, отразив полученные вычеты, и отправит его в налоговый орган.
Для последующего контроля откройте раздел «История деклараций», где можно просмотреть статус обработки и, при необходимости, загрузить недостающие документы.
Следуя этим шагам, вы эффективно примените имущественные вычеты при подаче декларации через Госуслуги.
Социальные вычеты
Социальные вычеты позволяют уменьшить налогооблагаемую базу при заполнении декларации 2‑НДФЛ в личном кабинете Госуслуг. Они предоставляются за расходы, связанные с образованием, лечением, пенсионным обеспечением и благотворительностью.
Для получения вычета необходимо собрать подтверждающие документы: оригиналы и копии квитанций, договоров, справок, выписок из банковских счетов. Все файлы загружаются в формате PDF, не превышающем 5 МБ, через кнопку «Прикрепить файл» в разделе «Социальные вычеты» личного кабинета.
Перечень основных категорий вычетов:
- образование детей и собственное: расходы на обучение в учебных заведениях, покупку учебных материалов;
- лечение: оплата медицинских услуг, покупка медикаментов, страховые выплаты;
- пенсионные взносы: добровольные отчисления в НПФ, страховые полисы;
- благотворительность: пожертвования в зарегистрированные фонды, перечисления в общественные организации.
Порядок действий при оформлении вычета:
- Войдите в личный кабинет Госуслуг, выберите пункт «Декларация 2‑НДФЛ».
- Откройте раздел «Социальные вычеты», нажмите «Добавить вычет».
- Укажите тип вычета, введите сумму расходов, загрузите подтверждающие документы.
- Проверьте корректность введённых данных, нажмите «Сохранить» и отправьте декларацию на проверку.
После подачи декларации налоговая служба проверит загруженные документы. При одобрении вычет будет учтён в расчёте налога, а излишек средств, если он образуется, будет возвращён на указанный банковский счёт.
Стандартные вычеты
Стандартные налоговые вычеты позволяют уменьшить налогооблагаемую базу без необходимости предоставлять подтверждающие документы. При заполнении декларации 2‑НДФЛ в личном кабинете Госуслуг их можно указать в соответствующем разделе формы.
- Вычет на себя - 13 000 руб. за каждый налоговый период.
- Вычет на детей - 13 000 руб. за первого и второго ребёнка, 20 000 руб. за третьего и последующего.
- Вычет на иждивенцев, не являющихся детьми - 13 000 руб. за каждого.
Для применения стандартных вычетов выполните следующие шаги:
- Откройте личный кабинет на портале госуслуг и выберите сервис «Декларация о доходах».
- Перейдите к разделу «Налоговые вычеты» и активируйте поле «Стандартные вычеты».
- Укажите количество детей и иждивенцев, если они есть; система автоматически рассчитает сумму вычета.
- Проверьте итоговую налоговую базу, убедитесь, что вычет учтён, и завершите отправку декларации.
После отправки декларации система сформирует расчётный лист, где будет отражена применённая сумма стандартных вычетов. При необходимости её можно скачать из личного кабинета.
Прикрепление подтверждающих документов
Для загрузки подтверждающих документов в личном кабинете Госуслуг выполните последовательные действия.
- Откройте раздел «Налоги» → «Декларация 2‑НДФЛ».
- Нажмите кнопку «Добавить файлы» рядом с полем «Приложения».
- В появившемся окне выберите файлы на компьютере или в облачном хранилище. Прикрепляемые материалы могут включать:
- справки о доходах (форма 2‑НДФЛ от работодателя);
- выписки из банковских счетов;
- копии договоров, актов выполненных работ;
- квитанции об уплате налогов и страховых взносов;
- документы, подтверждающие налоговые вычеты (ипотека, образование, лечение).
- Убедитесь, что каждый файл соответствует требованиям: формат PDF, JPG или PNG; размер не превышает 5 МБ; читаемость текста без искажений.
- После выбора нажмите «Загрузить». Система отобразит список загруженных файлов с индикатором успешного приёма.
- При необходимости удалите ошибочный документ, кликнув «Удалить» рядом с его названием, и загрузите корректный вариант.
- Завершите оформление декларации, проверив, что все обязательные приложения присутствуют, и отправьте форму на проверку налоговой службе.
Документы, прикреплённые в соответствии с указанными правилами, автоматически сопоставляются с данными декларации, что ускоряет процесс её обработки. При возникновении ошибки загрузки система выдаст конкретный код проблемы, позволяющий быстро исправить несоответствие.
Проверка и отправка
Предварительный просмотр декларации
Предварительный просмотр декларации - ключевой этап перед отправкой формы 2‑НДФЛ в личном кабинете Госуслуг. На этом шаге система формирует электронную копию заполненного документа, позволяя убедиться в корректности данных без необходимости печати.
Для доступа к просмотру откройте раздел «Мои декларации», выберите подготовленную форму и нажмите кнопку «Просмотр». Появится интерактивный экран, где отображаются все введённые сведения.
В окне предварительного просмотра видны:
- персональные данные налогоплательщика;
- сведения о доходах за отчётный период;
- удержанные налоги и суммы к возврату;
- приложенные подтверждающие документы;
- расчётные итоги по каждому виду дохода.
Если обнаружены неточности, нажмите «Редактировать» непосредственно из окна просмотра. Внесённые изменения автоматически обновятся в предварительном виде, после чего можно снова проверить форму.
После окончательной проверки нажмите «Отправить». Система зафиксирует отправку, сформирует подтверждающий номер и отправит уведомление на привязанную электронную почту. Таким образом, предварительный просмотр гарантирует точность декларации и предотвращает ошибки перед её официальной сдачей.
Подписание электронной подписью (ЭЦП)
Электронная подпись подтверждает подлинность декларации 2‑НДФЛ, отправляемой через личный кабинет Госуслуг, и обеспечивает юридическую силу документа.
Для использования подписи требуется действующий сертификат РФ, установленный на компьютере, а также программный модуль (например, КриптоПро) и совместимый браузер. Без этих компонентов процесс завершится ошибкой.
Последовательность действий:
- Откройте личный кабинет Госуслуг и выполните вход.
- Выберите форму 2‑НДФЛ в разделе «Налоговые декларации».
- Заполните обязательные поля декларации.
- Нажмите кнопку «Подписать документ».
- В появившемся окне выберите свой сертификат, введите ПИН‑код и подтвердите подпись.
- Дождитесь сообщения о успешном подписании; подпись будет встроена в файл декларации.
Типичные причины отказа: просроченный сертификат, несоответствие системного времени, блокировка всплывающих окон браузером. Проверьте актуальность сертификата и настройте браузер перед началом работы.
После получения подтверждения подписи сразу отправляйте декларацию и сохраняйте её копию (PDF с вложенной подписью) в личном архиве. Это гарантирует возможность последующего контроля и повторного доступа к документу.
Отправка в ФНС
Отправка заполненной декларации 2‑НДФЛ в Федеральную налоговую службу осуществляется через личный кабинет на портале Госуслуги. После проверки данных в электронном документе система автоматически формирует пакет документов, готовый к передаче в ФНС.
Для успешной отправки выполните следующие действия:
- Откройте раздел «Налоговые услуги» в личном кабинете.
- Выберите пункт «Декларация 2‑НДФЛ», загрузите подготовленный файл или заполните онлайн‑форму.
- Нажмите кнопку «Проверить», система проверит корректность заполнения и укажет возможные ошибки.
- После устранения замечаний нажмите «Отправить в ФНС». Появится подтверждение о принятии декларации и номер квитанции.
- Сохраните полученный PDF‑документ с подписью и печатью ФНС в личном архиве.
После отправки декларация считается поданной. В личном кабинете появится статус «Принято», а в случае необходимости ФНС может запросить дополнительные сведения через тот же сервис.
Отслеживание статуса декларации
Раздел «Уведомления»
Раздел «Уведомления» в личном кабинете Госуслуг информирует о статусе подачи декларации 2‑НДФЛ и о действиях, требуемых от пользователя. После отправки декларации система автоматически формирует сообщения, отражающие этапы обработки: прием заявления, проверка данных, подтверждение получения, завершение расчётов. Каждый статус сопровождается датой и ссылкой на подробную информацию.
Для эффективного контроля рекомендуется:
- регулярно проверять список уведомлений в разделе «Мои сообщения»;
- открывать конкретное уведомление для просмотра комментариев налогового органа;
- при необходимости отвечать на запросы через кнопку «Ответить» в самом сообщении;
- сохранять копии уведомлений в личном архиве для последующего подтверждения.
Если в уведомлении указано требование предоставить недостающие документы, необходимо загрузить их в раздел «Приложения» в течение установленного срока. После загрузки система отправит подтверждающее сообщение, после чего статус декларации перейдёт к следующему этапу обработки. При отсутствии новых уведомлений в течение нескольких дней следует убедиться, что все обязательные действия выполнены, иначе процесс может быть приостановлен.
Личный кабинет налогоплательщика
Проверка статуса
После отправки декларации 2‑НДФЛ в личном кабинете Госуслуг необходимо убедиться в её текущем статусе. Система фиксирует каждое действие, поэтому информация о приёме, проверке и результате доступна в реальном времени.
Для проверки статуса выполните следующие действия:
- Войдите в личный кабинет на портале Госуслуг.
- Откройте раздел «Мои услуги» и выберите пункт «Налоговые декларации».
- Найдите нужную декларацию в списке отправленных документов.
- Нажмите кнопку «Статус» рядом с записью.
Отображаемые статусы:
- Принято - документ успешно доставлен в налоговую службу.
- На проверке - декларация находится в процессе проверки, возможен запрос дополнительных сведений.
- Отклонено - обнаружены ошибки; в комментариях указаны причины и рекомендации по исправлению.
Если статус «На проверке» сохраняется более 30 дней, рекомендуется открыть форму обратной связи в кабинете и уточнить причину задержки. При статусе «Отклонено» следует загрузить исправленную декларацию, указав номер оригинального заявления.
Регулярный мониторинг статуса позволяет своевременно реагировать на запросы налоговой службы и избежать штрафных последствий.
Получение решения налоговой службы
Получить решение налоговой службы после отправки 2‑НДФЛ через личный кабинет Госуслуг можно в несколько этапов.
После завершения подачи декларации система автоматически формирует запрос в налоговый орган. На этом этапе важно убедиться, что все приложенные документы загружены корректно и их формат поддерживается сервисом.
Для контроля статуса заявления следует:
- открыть раздел «Мои заявления» в личном кабинете;
- выбрать нужную декларацию;
- нажать кнопку «Проверить статус».
Система отобразит одну из статусов: «В обработке», «Одобрено», «Отклонено». При статусе «Одобрено» решение доступно в виде электронного документа, который можно скачать или распечатать. При статусе «Отклонено» в уведомлении будет указана причина отказа и перечень требуемых исправлений.
Если возникли вопросы по решению, рекомендуется:
- воспользоваться онлайн‑чатом поддержки в кабинете;
- написать запрос в службу технической поддержки налоговой;
- при необходимости подать уточнённую декларацию в установленный срок.
После получения окончательного решения налоговая служба фиксирует его в личном кабинете, где документ сохраняется в истории заявлений. Доступ к решению сохраняется на протяжении всего налогового периода, что упрощает проверку и дальнейшее взаимодействие с контролирующими органами.