Как подать налоговую декларацию ИП через портал Госуслуг

Как подать налоговую декларацию ИП через портал Госуслуг
Как подать налоговую декларацию ИП через портал Госуслуг

Подготовка к подаче декларации

Необходимые документы и сведения

ИНН и ОГРНИП

ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) - уникальный 10‑значный код, присваиваемый физическому лицу‑предпринимателю при регистрации в налоговой. Номер отображается в выписке из ЕГРИП, в личном кабинете ФНС и в подтверждающих документах. При работе с порталом государственных услуг ИНН вводится в поле «ИНН» формы подачи декларации; система автоматически подбирает профиль ИП.

ОГРНИП (основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя) - 12‑значный код, фиксирующий факт регистрации ИП в ЕГРЮЛ/ЕГРИП. ОГРНИП указывается в свидетельстве о государственной регистрации, в выписке из ЕГРИП и в электронных справках. На Госуслугах ОГРНИП требуется при подтверждении полномочий и при выборе организации в списке доступных ИП.

Для подачи налоговой декларации ИП через Госуслуги необходимо:

  • Войти в личный кабинет госуслуг, используя подтвержденный аккаунт.
  • Выбрать сервис «Подать налоговую декларацию ИП».
  • Ввести ИНН; система отобразит связанные записи ОГРНИП.
  • Подтвердить выбранный ОГРНИП, проверив соответствие реквизитов.
  • Заполнить обязательные поля декларации, загрузить необходимые документы.
  • Отправить форму, получить электронный акт о приеме и сохранить подтверждение.

Данные о доходах и расходах

Для подачи декларации ИП через Госуслуги необходимо собрать полные сведения о финансовой деятельности за отчетный период.

В первую очередь фиксируются все поступления: суммы полученных платежей, даты, контрагенты, способ оплаты (банковский перевод, наличные, электронные кошельки). При наличии нескольких источников дохода каждый из них отражается отдельной строкой.

Затем учитываются расходы, подлежащие вычету: закупка товаров, оплата аренды, коммунальные услуги, расходы на транспорт, услуги подрядчиков, покупка оборудования. Для каждого расхода фиксируются сумма, дата, получатель, цель траты и подтверждающие документы (счета, накладные, акты выполненных работ).

Требуемый набор данных для ввода в форму декларации:

  • Общая сумма доходов за период;
  • Список доходов с указанием контрагентов и способов получения;
  • Общая сумма расходов, подлежащих налоговому вычету;
  • Детализированный список расходов с датами, получателями и основаниями;
  • Коды ОКВЭД, соответствующие видам деятельности, если они влияют на налоговую ставку;
  • ИНН и ОГРНИП, подтверждающие идентификацию предпринимателя.

Все данные вводятся в электронную форму на портале, после чего система автоматически рассчитывает налоговую базу и формирует готовую декларацию для отправки в налоговый орган. При правильном заполнении информация о доходах и расходах обеспечивает корректный расчёт налога и избавляет от необходимости последующей корректировки.

Информация о применяемой системе налогообложения

Перед отправкой налоговой отчётности необходимо точно указать выбранный режим налогообложения, иначе система Госуслуг отклонит декларацию.

  • Общая система (ОСНО) - расчёт НДС, налог на прибыль, налог на имущество. Требует ежемесячных и квартальных отчётов, годовой декларации по доходам.
  • Упрощённая система (УСН) - два варианта: «доходы» (ставка 6 %) и «доходы минус расходы» (ставка 15 %). Отчётность упрощена: квартальные декларации и годовой итог.
  • Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) - применяется к аграрным ИП, ставка 6 % от доходов, отсутствие НДС. Требуется только годовая декларация.
  • Патентная система (ПСН) - фиксированная стоимость патента, нет необходимости вести бухгалтерию, декларация не требуется, но необходимо загрузить копию патента в личный кабинет.

Выбор режима определяет набор полей в онлайн‑форме, порядок расчёта налоговой базы и сроки подачи. При заполнении заявления в личном кабинете портала указывают код системы, автоматически подгружаются соответствующие шаблоны отчётов, а система проверяет правильность расчётов согласно выбранному режиму. Ошибки в указании режима приводят к отказу в приёме, поэтому проверка статуса налогообложения должна быть выполнена заранее.

Подтверждение учетной записи на Госуслугах

Регистрация на портале

Для подачи налоговой отчётности индивидуального предпринимателя через госпортал необходимо сначала создать личный кабинет. Регистрация - первый и обязательный этап, без которого дальнейшие действия невозможны.

Для начала откройте сайт gosuslugi.ru, нажмите кнопку «Войти», затем выберите ссылку «Зарегистрироваться». На открывшейся форме укажите:

  • ФИО, паспортные данные, ИНН;
  • номер мобильного телефона, который будет использоваться для получения кода подтверждения;
  • адрес электронной почты.

После ввода данных система отправит SMS‑сообщение с кодом; введите его в соответствующее поле. Затем задайте пароль, отвечающий требованиям безопасности (не менее 8 символов, включая цифры и специальные знаки). Сохраните учётные данные в надёжном месте.

Следующий шаг - подтверждение электронной почты. Перейдите в почтовый ящик, откройте письмо от Госуслуг и нажмите ссылку активации. После этого ваш аккаунт будет полностью активирован.

Для выполнения налоговых операций потребуется привязать к кабинету электронную подпись (ЭЦП). В личном кабинете выберите раздел «Электронные сервисы», затем «Подключить ЭЦП». Загрузите сертификат и подтвердите его вводом пароля, выданного удостоверяющим центром.

После завершения всех перечисленных действий вы сможете войти в личный кабинет, выбрать сервис подачи налоговой декларации ИП и продолжить работу. Регистрация на портале обеспечивает быстрый и безопасный доступ к государственным услугам без необходимости посещать налоговую инспекцию.

Подтверждение личности

Подтверждение личности - обязательный этап при оформлении налоговой отчётности ИП через сервис Госуслуги. Без подтверждения система не допускает загрузку декларации, поэтому требуется предоставить достоверные данные, сопоставимые с данными в ЕГРЮЛ.

Для подтверждения личности необходимо выполнить следующие действия:

  1. Войти в личный кабинет на Госуслугах под учётной записью, привязанной к ИП.
  2. Выбрать способ идентификации:
    • одноразовый пароль, отправленный по SMS на номер, указанный в ЕГРЮЛ;
    • электронную подпись (ЭЦП), загруженную в профиль;
    • подтверждение через BankID или мобильный банк.
  3. При выборе SMS‑кода ввести полученный код в соответствующее поле.
  4. При использовании ЭЦП загрузить файл сертификата и ввести пароль к нему.
  5. После успешного ввода система отобразит сообщение о подтверждении личности и откроет доступ к форме подачи декларации.

Документы, требуемые для загрузки в процессе подтверждения, включают скан паспорта (страницы с данными) и ИНН ИП. При несоответствии данных система отклонит запрос и потребует корректировку. После завершения проверки пользователь получает доступ к отправке налоговой декларации без дополнительных ограничений.

Подача декларации через портал Госуслуг

Вход в личный кабинет ИП

Для доступа к личному кабинету индивидуального предпринимателя необходимо выполнить несколько простых действий. Сначала откройте официальный сайт Госуслуг и убедитесь, что браузер поддерживает JavaScript и cookies - без этого вход невозможен.

  1. На главной странице нажмите кнопку «Войти».
  2. Введите логин (номер телефона или email) и пароль, привязанные к учетной записи.
  3. При включённой двухфакторной аутентификации введите код, полученный в SMS или в приложении‑генераторе.
  4. После подтверждения системы появится меню с разделом «Индивидуальный предприниматель». Выберите его, чтобы открыть личный кабинет.

Внутри кабинета находятся инструменты для подачи деклараций, проверки статуса заявок и управления налоговыми обязательствами. Все операции выполняются в режиме онлайн, без необходимости обращения в налоговую службу.

Выбор услуги «Подача налоговой декларации»

Выбор услуги «Подача налоговой декларации» - первый и обязательный шаг для подачи отчёта ИП через портал Госуслуг. Правильный сервис гарантирует автоматическое заполнение формы, проверку реквизитов и передачу данных в налоговую службу без ошибок.

Для выбора нужной услуги выполните следующие действия:

  • Авторизуйтесь на портале Госуслуг, используя личный кабинет.
  • В строке поиска введите «подача налоговой декларации».
  • В результатах отфильтруйте предложения по типу плательщика - выберите вариант, предназначенный для индивидуальных предпринимателей.
  • Убедитесь, что в описании указана текущая налоговая периодичность (годовая, квартальная) и требуемый формат декларации (Форма 3‑НДФЛ, Декларация по УСН и т. д.).
  • Нажмите кнопку «Выбрать» и перейдите к заполнению полей.

При выборе обратите внимание на следующие критерии:

  • Наличие автоматической проверки ИНН и ОКВЭД.
  • Возможность загрузки подтверждающих документов в электронном виде.
  • Интеграцию с личным кабинетом налогоплательщика для предварительного просмотра декларации.

После подтверждения выбора система откроет форму ввода данных. Заполните обязательные поля, проверьте расчёт налогов и отправьте декларацию нажатием «Отправить». Портал сразу выдаст подтверждающий документ с уникальным номером заявки, который следует сохранить для последующего контроля.

Заполнение декларации

Выбор типа декларации

Выбор типа декларации определяется режимом налогообложения ИП и особенностями его деятельности.

Если ИП использует упрощённую систему налогообложения (УСН), подаётся декларация по УСН. В ней указываются доходы и (при необходимости) расходные статьи, а также расчёт налога «доходы» или «доходы минус расходы».

При применении общей системы налогообложения (ОСН) требуется декларация по доходам, в которой отражаются все полученные доходы, а также сведения о НДС, если ИП является плательщиком налога.

Для ИП, работающих на патентной системе, оформляется декларация по патенту, где указываются сведения о количестве патентных дней и сумме выручки.

Индивидуальные предприниматели, использующие единый налоговый платеж (ЕНП), заполняют форму ЕНП‑2, содержащую данные о доходах, налоговых ставках и уплаченных суммах.

При выборе типа декларации следует учитывать:

  • налоговый режим (УСН, ОСН, патент, ЕНП);
  • обязательность уплаты НДС (только при ОСН и добровольном включении);
  • необходимость расчёта налога с разницы доходов и расходов;
  • периодичность отчётности (годовая, квартальная, месячная).

Точная классификация гарантирует корректную подачу через портал государственных услуг без дополнительных исправлений.

Внесение данных из учетной системы

Ввод данных из бухгалтерской программы в онлайн‑сервис государственных услуг - обязательный этап подготовки налоговой отчётности для индивидуального предпринимателя.

  1. Откройте учетную систему, сформируйте отчет за требуемый период в формате, поддерживаемом порталом (XML, CSV, XLS).
  2. Проверьте соответствие колонок: доход, расходы, НДС, налоговые вычеты, ИНН, ОКВЭД. При необходимости переименуйте заголовки согласно шаблону, предоставленному на сайте.
  3. Сохраните файл в отдельную папку, чтобы исключить случайную замену.

Перейдите в личный кабинет на Госуслугах, выберите сервис «Подача налоговой декларации ИП».

  • Нажмите кнопку «Загрузить файл», укажите путь к подготовленному документу.
  • Система выполнит автоматическую проверку структуры и значений; в случае ошибок появятся подсказки с указанием строк и полей, требующих исправления.
  • После успешной валидации подтвердите загрузку, система отобразит предварительный расчёт налога.

Завершите процесс отправкой декларации. На странице статуса появится отметка «Отправлено», а в личном кабинете будет доступен акт о приёме. При необходимости корректировать данные, используйте кнопку «Изменить» до истечения срока подачи.

Все действия выполняются в режиме онлайн, без необходимости распечатывать документы или обращаться в налоговую инспекцию.

Проверка корректности заполненных полей

Проверка корректности заполненных полей - обязательный этап при отправке налоговой декларации ИП через сервис Госуслуги. Ошибки в данных приводят к отказу в приёме, необходимости повторной подачи и возможным штрафам, поэтому каждый пункт следует проверять внимательно.

  • Идентификационные сведения: ФИО, ИНН, ОГРНИП должны совпадать с документами, зарегистрированными в налоговой службе. Любая опечатка в цифрах или буквах делает форму недействительной.
  • Период отчётности: Укажите точный календарный квартал или год, в зависимости от выбранного режима налогообложения. Перекрёстная проверка с календарём исключит ошибку выбора неправильного периода.
  • Доходы: Сумма полученных доходов вводится без пробелов и разделителей, только цифрами. Проверьте, что в поле включены все операции, отражённые в кассовой книге или банковских выписках.
  • Расходы: При наличии расходов укажите только те, которые подпадают под налоговый вычет. Суммы расходов должны соответствовать подтверждающим документам (чеки, договоры). Ошибки в суммах могут привести к неверному расчету налога.
  • Банковские реквизиты: Номер счёта и БИК банка вводятся без лишних символов. Сравните данные с выпиской банка, чтобы исключить несоответствия.
  • Подпись и электронная подпись: Убедитесь, что электронная подпись привязана к текущему сертификату и активна. При отсутствии подписи система не примет декларацию.

После ввода всех данных нажмите кнопку «Проверить». Система автоматически проверит обязательные поля, выдаст список недочётов и предложит их исправить. Исправьте каждую ошибку, повторно запустив проверку, пока не получите подтверждение о полной корректности. Только после этого можно отправлять декларацию в налоговый орган.

Подписание и отправка декларации

Использование квалифицированной электронной подписи (КЭП)

Для подачи налоговой декларации индивидуального предпринимателя через портал Госуслуг требуется квалифицированная электронная подпись (КЭП). КЭП гарантирует юридическую силу передаваемых данных и обеспечивает их защиту от подделки.

Преимущества использования КЭП:

  • Автоматическое заполнение формы декларации данными из личного кабинета.
  • Сокращение времени обработки заявки за счёт отсутствия ручного ввода.
  • Возможность подачи декларации в любой момент без посещения налоговой инспекции.

Этапы работы с КЭП:

  1. Установите на компьютер или мобильное устройство программное обеспечение, совместимое с форматом подписи (например, CryptoPRO или аналогичный продукт).
  2. Подключите токен или смарт‑карту, содержащую сертификат КЭП, к устройству.
  3. Авторизуйтесь на портале Госуслуг, выбрав раздел «Налоговые декларации ИП».
  4. Заполните необходимые поля декларации или загрузите подготовленный файл.
  5. При подтверждении отправки система запросит подпись. Выберите подключённый сертификат и введите ПИН‑код.
  6. После подтверждения подписи получите электронный акт о приёме декларации.

Технические требования:

  • Операционная система, поддерживающая драйверы токена/смарт‑карты.
  • Обновлённый браузер, совместимый с плагином для подписи.
  • Действующий сертификат КЭП, не истёкший и не отозванный.

Контроль статуса:

  • После отправки декларации в личном кабинете появляется статус «Принято», а также номер подтверждения.
  • При возникновении ошибок система указывает конкретные поля, требующие исправления; исправление производится без повторного ввода подписи.

Таким образом, квалифицированная электронная подпись обеспечивает быстрый, надёжный и полностью юридически корректный процесс подачи налоговой декларации для ИП через официальный сервис.

Отправка документа в ФНС

Отправка налоговой декларации ИП через портал Госуслуг требует точного соблюдения последовательных действий.

Для начала необходимо войти в личный кабинет на Госуслугах, используя подтверждённый профиль и средство электронной подписи (ЭЦП) или токен. После входа откройте раздел «Услуги» и найдите пункт «Отправка налоговой декларации в ФНС».

Далее выполните следующие шаги:

  1. Выберите тип декларации (ИП) и укажите налоговый период.
  2. Загрузите подготовленный файл декларации в формате XML или PDF.
  3. Примените электронную подпись к документу.
  4. Подтвердите отправку, нажав кнопку «Отправить».

Система сразу сформирует подтверждение о получении: номер заявки и QR‑код. Сохраните эти данные, они понадобятся для последующей проверки статуса.

Для контроля выполнения откройте раздел «Мои заявки», найдите нужную запись и просмотрите статус обработки. При необходимости загрузите акт об уплате или уточняющие документы, используя кнопку «Добавить файл».

Все действия выполняются в режиме онлайн, без необходимости посещать налоговую инспекцию. После подтверждения статуса «Заявка принята» декларация считается отправленной в ФНС.

Отслеживание статуса и получение результатов

Мониторинг обработки декларации

После отправки декларации в личном кабинете необходимо контролировать её статус. Система фиксирует каждое действие: приём, проверку, согласование и окончательное решение.

Для эффективного мониторинга следует выполнить несколько простых действий:

  • Откройте раздел «Мои заявки» на портале Госуслуг.
  • Выберите нужную декларацию из списка.
  • Просмотрите текущий статус: «Принята», «На проверке», «Одобрена» или «Отклонена».
  • При необходимости откройте вкладку «История», где указаны даты и время всех переходов статуса.

Если статус «Отклонена», система предоставляет комментарий с указанием причин. На основании этой информации оформите исправления и загрузите обновлённый документ в тот же раздел.

Для получения оперативных уведомлений подключите push‑оповещения в настройках профиля. При изменении статуса вы получите сообщение на телефон или электронную почту, что исключает необходимость постоянного ручного просмотра.

Контроль сроков важен: законодательство предписывает завершить проверку в течение 30 календарных дней. При превышении этого периода обратитесь в службу поддержки через форму обратной связи, указав номер заявки и дату отправки.

Регулярный мониторинг гарантирует своевременное получение результата и позволяет быстро реагировать на возможные замечания.

Получение уведомлений от ФНС

После отправки ИП налоговой декларации через портал Госуслуг ФНС формирует сообщения, которые появляются в личном кабинете пользователя. Уведомления фиксируются в разделе «Уведомления» и одновременно могут быть направлены на указанный электронный адрес и номер мобильного телефона.

Для доступа к сообщениям необходимо:

  • войти в личный кабинет на Госуслугах;
  • в меню выбрать пункт «Уведомления»;
  • открыть конкретное сообщение для просмотра полной информации.

Настройка каналов доставки выполняется в профиле пользователя. В разделе «Контактные данные» указываются актуальный e‑mail и номер телефона; рядом с каждым способом можно включить или отключить автоматическую рассылку.

ФНС отправляет следующие типы уведомлений:

  1. Подтверждение получения декларации.
  2. Требование уточнения сведений.
  3. Информирование о сроках уплаты налога.
  4. Уведомление о начислении штрафов и пени.
  5. Сведения о завершении проверки.

Регулярный просмотр уведомлений позволяет своевременно реагировать на запросы ФНС, избегать просрочек и корректировать данные до окончательного решения. Поддержание актуальности контактной информации гарантирует доставку всех сообщений без задержек.

Действия в случае запроса уточнений

Внесение исправлений

В случае обнаружения ошибок в уже отправленной декларации ИП необходимо внести исправления через личный кабинет на портале государственных услуг.

Войдите в профиль, откройте раздел «Налоговые декларации», найдите нужный документ в списке отправленных. Нажмите кнопку «Внести исправления». Система откроет форму, где можно изменить только те поля, в которых допущена ошибка; остальные данные сохраняются автоматически.

Последовательность действий:

  1. Выберите декларацию, требующую корректировки.
  2. Активируйте режим редактирования, нажав «Внести исправления».
  3. Введите правильные значения в отмечённые поля.
  4. При необходимости загрузите подтверждающие документы (сканы, фотографии).
  5. Подтвердите изменения, нажав «Отправить исправленную декларацию».

Исправления допускаются до истечения установленного срока подачи или до момента, когда налоговая служба приняла оригинальный документ. После отправки система формирует электронный акт‑проверку, в котором указаны внесённые изменения и их дата. Сохраните полученный документ‑подтверждение; он потребуется при обращении в налоговый орган.

Проверяйте статус исправленной декларации в личном кабинете: статус «Принято» подтверждает, что изменения учтены. При необходимости повторного исправления процесс повторяется с шага 1.

Повторная отправка декларации

Повторная отправка налоговой декларации ИП через портал Госуслуг требуется, если заявка была отклонена, не прошла проверку или произошел сбой при загрузке.

Для корректного повторного отправления выполните последовательные действия:

  • Откройте личный кабинет на Госуслугах, перейдите в раздел «Мои услуги» → «Налоговые декларации».
  • В списке заявок найдите нужную декларацию, отметьте статус «Отклонена» или «Ошибка загрузки» и нажмите кнопку «Повторить отправку».
  • Проверьте данные в форме: исправьте указанные в сообщении об ошибке поля (например, неверный ИНН, отсутствие подписи, некорректные суммы).
  • При необходимости загрузите обновлённый файл декларации в формате XML или PDF, убедившись, что размер не превышает ограничений системы.
  • После внесения правок нажмите «Отправить». Система отобразит подтверждение о принятии заявки и присвоит номер протокола.
  • Сохраните номер протокола и скриншот страницы с подтверждением; они потребуются для обращения в службу поддержки, если возникнут дополнительные вопросы.

Если повторная отправка снова завершается ошибкой, проверьте следующее:

  1. Доступность интернет‑соединения и отсутствие блокировок со стороны антивируса или корпоративного firewall.
  2. Совместимость файловой версии декларации с требованиями ФНС (текущая версия 1.1‑2023).
  3. Наличие действующей электронной подписи, привязанной к аккаунту ИП.

После устранения всех замечаний повторная отправка завершится успешно, и статус декларации изменится на «Принята». Далее декларация будет автоматически передана в налоговую инспекцию для дальнейшей обработки.

Часто задаваемые вопросы

Что делать, если нет электронной подписи

Если у предпринимателя отсутствует электронная подпись, процесс подачи декларации через государственный портал возможен при использовании альтернативных методов подтверждения.

  1. Оформить простую электронную подпись в личном кабинете госуслуг:
    - зайти в раздел «Электронные подписи»;
    - выбрать «Получить простую ЭЦП»;
    - подтвердить личность через СМС‑код или видеоверификацию;
    - загрузить сертификат в браузер. После этого декларацию можно отправить обычным способом.

  2. Воспользоваться кодом подтверждения:
    - в личном кабинете открыть декларацию;
    - запросить «Код подтверждения»;
    - ввести полученный одноразовый код, отправленный на телефон, вместо подписи. Этот способ допускается для ИП‑ов, не имеющих сертификата, и считается законным.

  3. Подать бумажный вариант:
    - распечатать заполненную декларацию;
    - подписать её обычной подписью;
    - доставить документ в налоговую инспекцию лично или отправить курьером до установленного срока. После получения налоговая регистрирует декларацию в системе.

Выбор метода зависит от срочности и доступных ресурсов. Для большинства случаев рекомендуется получить простую электронную подпись - она обеспечивает быстрый и полностью онлайн процесс без необходимости личного визита в налоговый орган. Если получение подписи отложено, код подтверждения позволяет избежать задержек, а бумажный вариант остаётся резервным способом.

Возможные ошибки при заполнении

При заполнении декларации ИП через сервис Госуслуги часто возникают типичные ошибки, которые приводят к отказу в приёме или необходимости повторной подачи.

Неправильный выбор налогового периода - самая частая ошибка. Указывайте точный квартал или год, соответствующий отчетному периоду, иначе система отклонит документ.

Отсутствие обязательных реквизитов приводит к автоматическому отказу. Проверьте наличие следующих полей:

  • ИНН и ОГРНИП
  • Код налоговой инспекции
  • Сведения о применяемой системе налогообложения
  • Суммы доходов и расходов, указанные в нужных разрядах

Ошибки в расчетах доходов и расходов часто вызываются неверным применением коэффициентов или неверным вводом сумм. Используйте официальные нормативные документы для расчётов, проверяйте каждый вводимый показатель.

Неправильный формат прикрепляемых файлов - ещё одна причина отказа. Принимаются только PDF, DOCX и JPG, размер каждого файла не превышает 5 МБ. Приложения, не соответствующие требованиям, игнорируются системой.

Отсутствие подтверждения электронной подписи или отказ от её использования приводит к невозможности завершить процесс. Убедитесь, что сертификат установлен, активен и совместим с выбранным браузером.

Необновлённый браузер может вызвать сбои в работе портала. Рекомендуется использовать последние версии Chrome, Firefox или Edge, включив поддержку JavaScript и Cookies.

Проверка итоговой сводки перед отправкой часто игнорируется. Сравните суммы в декларации с бухгалтерскими документами, убедитесь, что все поля заполнены корректно, и только после этого нажимайте кнопку «Отправить».

Сроки подачи и ответственность за их нарушение

Сроки подачи декларации ИП через Госуслуги фиксированы законом.

Для предпринимателей, использующих упрощённую систему налогообложения, обязательные даты подачи квартальных отчётов:

  • 25 января - за 3‑й квартал предыдущего года;
  • 25 апреля - за 1‑й квартал текущего года;
  • 25 июля - за 2‑й квартал текущего года;
  • 25 октября - за 3‑й квартал текущего года.

Годовая декларация подаётся до 30 апреля года, следующего за отчётным. При наличии отсрочки срок переносится до 30 июля.

Нарушение сроков влечёт административную ответственность:

  • штраф 5 % от суммы неуплаченного налога, но не менее 1 000 руб.;
  • начисление процентов за просрочку, рассчитываемых по ставке Центрального банка РФ;
  • возможность наложения дополнительного контроля со стороны налоговой инспекции.

Если декларация подана позже установленного срока, система Госуслуг автоматически фиксирует просрочку и формирует требование о штрафе. Уплата штрафа и процентов обязательна до момента закрытия налоговой проверки.

Соблюдение указанных дат исключает риск финансовых санкций и обеспечивает бесперебойную работу предпринимателя.